一、部門職責及機構設置
清遠市無線電監測站主要負責監測無線電臺(站)是否按照規定程序和核定的項目工作,查找無線電干擾源和未經批準使用的無線電臺(站),測定無線電設備的主要技術指標,檢測非無線電設備的無線電波輻射,進行電磁環境測試分析,核定事業編制7人。
二、預算執行情況分析
本年收入1378145.25元,預算數955456元,增加422689.25元,增加原因主要是追加專項經費,去年決算數2309106.55元,增加955456元。本年支出1671715.12元,去年決算數1457127.12元,增加214588元。年末結轉和結余430353.13元。
1、“三公”經費支出情況。本年度因公出國費預算數0元,決算數0元,2014年決算數0元。因公接待費(含加班工作誤餐費)預算數70000元,決算數5179元,上年決算數11723元,減少6544元,降55.82%,減少原因是本年度嚴格執行清發〔2014〕10號文規定,嚴格控制接待范圍和接待標準,共接待4批次,共87人。公務用車購置費預算為0元,決算數0元,上年決算數0元。公務用車運行維護費用預算5萬元,決算數119930.41元,其中包括發放9-12月公車補貼7200元,上年決算數93962.12元,除去公車補貼外增加18768.29元,增19.97%,減少原因是本年度監測任務增加及車輛大修費增加而使公車運行維護費用增加。
2、機關運行經費支出情況。2015年本部門機關運行經費決算數382971.42元,2014年決算數261054.1元,增加121917.32元,主要原因去年增加培訓費及汽修費。
3、政府采購支出情況。2015年本部門政府采購支出總額329013.39元,其中政府采購貨物支出216318元,政府采購工程支出112695.39元,政府采購服務支出329013.39元.
4、國有資產占有情況。截止至2015年12月31日,我站固定資產總值12230460.92元。共有車輛3輛,其中:一般公務用車1輛,監測車輛2輛。沒有單位價值200萬元以上大型設備。
5、預算績效管理工作開展情況。2015年我站沒有開展預算績效管理工作
三、專業名詞解釋
1、機關運行經費是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。
2、三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
收入支出決算批復表 | |||||
財決批復01表 | |||||
部門:清遠市無線電監測站 | 金額單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,371,450.96 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 133,274.66 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 6,694.29 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 20,244.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 1,550,671.12 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 100,800.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 1,378,145.25 | 本年支出合計 | 51 | 1,671,715.12 |
用事業基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 24 | 723,923.00 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項目支出結轉和結余 | 25 | 0.00 | 轉入事業基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結轉和結余 | 55 | 430,353.13 | ||
27 | 其中:項目支出結轉和結余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 2,102,068.25 | 總計 | 58 | 2,102,068.25 |
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。 | |||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
收入決算批復表 | ||||||||||
財決批復02表 | ||||||||||
部門:清遠市無線電監測站 | 金額單位:元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1,378,145.25 | 1,371,450.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 1,257,101.25 | 1,250,406.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業和信息產業監管 | 1,257,101.25 | 1,250,406.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政運行 | 926,826.59 | 920,132.30 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 無線電監管 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 無線電頻率占用費安排的支出 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | ||||||||||
3.本表批復到項級科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
支出決算批復表 | |||||||||
財決批復03表 | |||||||||
部門:清遠市無線電監測站 | 金額單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 1,671,715.12 | 1,408,191.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 1,550,671.12 | 1,287,147.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業和信息產業監管 | 1,550,671.12 | 1,287,147.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政運行 | 1,220,396.46 | 1,090,147.80 | 130,248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 無線電監管 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 無線電頻率占用費安排的支出 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||||||
3.本表批復到項級科目。 | |||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
財政撥款收入支出決算批復表 | |||||||
財決批復04表 | |||||||
部門:清遠市無線電監測站 | 金額單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,238,176.30 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 133,274.66 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 1,543,976.83 | 1,410,702.17 | 133,274.66 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 1,371,450.96 | 本年支出合計 | 49 | 1,665,020.83 | 1,531,746.17 | 133,274.66 |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 723,923.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 723,923.00 | 51 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計 | 27 | 2,095,373.96 | 總計 | 54 | 2,095,373.96 | 1,962,099.30 | 133,274.66 |
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。 | |||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 | ||||||||||||||||
財決批復05表 | ||||||||||||||||
部門:清遠市無線電監測站 | 金額單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,238,176.30 | 1,107,927.64 | 130,248.66 | 1,531,746.17 | 1,401,497.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,117,132.30 | 986,883.64 | 130,248.66 | 1,410,702.17 | 1,280,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業和信息產業監管 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,117,132.30 | 986,883.64 | 130,248.66 | 1,410,702.17 | 1,280,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政運行 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 920,132.30 | 789,883.64 | 130,248.66 | 1,213,702.17 | 1,083,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 無線電監管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。 | ||||||||||||||||
2.本表批復到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 | ||||
財決批復06表 | ||||
部門:清遠市無線電監測站 | 金額單位:元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | 1,401,497.51 | 1,018,526.09 | 382,971.42 | |
301 | 工資福利支出 | 740,448.57 | 740,448.57 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 148,792.00 | 148,792.00 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 421,657.30 | 421,657.30 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 40,877.00 | 40,877.00 | 0.00 |
30104 | 社會保障繳費 | 19,416.56 | 19,416.56 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 109,705.71 | 109,705.71 | 0.00 |
302 | 商品和服務支出 | 382,971.42 | 0.00 | 382,971.42 |
30201 | 辦公費 | 20,927.58 | 0.00 | 20,927.58 |
30203 | 咨詢費 | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 |
30206 | 電費 | 17,208.86 | 0.00 | 17,208.86 |
30207 | 郵電費 | 26,282.59 | 0.00 | 26,282.59 |
30209 | 物業管理費 | 18,319.48 | 0.00 | 18,319.48 |
30211 | 差旅費 | 14,665.00 | 0.00 | 14,665.00 |
30213 | 維修(護)費 | 11,839.00 | 0.00 | 11,839.00 |
30216 | 培訓費 | 16,719.00 | 0.00 | 16,719.00 |
30217 | 公務接待費 | 5,179.00 | 0.00 | 5,179.00 |
30229 | 福利費 | 10,484.50 | 0.00 | 10,484.50 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 119,930.41 | 0.00 | 119,930.41 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 60,416.00 | 0.00 | 60,416.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 278,077.52 | 278,077.52 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 27,171.12 | 27,171.12 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 22,334.00 | 22,334.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 126,930.00 | 126,930.00 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 101,642.40 | 101,642.40 | 0.00 |
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。 | ||||
2.本表批復到款級科目。 | ||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 | ||||||||||||||||
財決批復07表 | ||||||||||||||||
部門:清遠市無線電監測站 | 金額單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業和信息產業監管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 無線電頻率占用費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。 | ||||||||||||||||
2.本表批復到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門: | 單位:元 | ||||||||||
2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門: | 單位:元 | |||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | ||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |