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清遠市工業和信息化局

清遠市無線電監測站2015年部門決算情況

來源:市經濟和信息化局訪問量:-發布時間:2016-09-30

一、部門職責及機構設置

清遠市無線電監測站主要負責監測無線電臺(站)是否按照規定程序和核定的項目工作,查找無線電干擾源和未經批準使用的無線電臺(站),測定無線電設備的主要技術指標,檢測非無線電設備的無線電波輻射,進行電磁環境測試分析,核定事業編制7人。

、預算執行情況分析

本年收入1378145.25元,預算數955456元,增加422689.25元,增加原因主要是追加專項經費,去年決算數2309106.55元,增加955456元。本年支出1671715.12元,去年決算數1457127.12元,增加214588元。年末結轉和結余430353.13元。

1、“三公”經費支出情況。本年度因公出國費預算數0元,決算數0元,2014年決算數0元。因公接待費(含加班工作誤餐費)預算數70000元,決算數5179元,上年決算數11723元,減少6544元,降55.82%,減少原因是本年度嚴格執行清發〔2014〕10號文規定,嚴格控制接待范圍和接待標準,共接待4批次,共87人。公務用車購置費預算為0元,決算數0元,上年決算數0元。公務用車運行維護費用預算5萬元,決算數119930.41元,其中包括發放9-12月公車補貼7200元,上年決算數93962.12元,除去公車補貼外增加18768.29元,增19.97%,減少原因是本年度監測任務增加及車輛大修費增加而使公車運行維護費用增加。

2、機關運行經費支出情況。2015年本部門機關運行經費決算數382971.42元,2014年決算數261054.1元,增加121917.32元,主要原因去年增加培訓費及汽修費。

3、政府采購支出情況。2015年本部門政府采購支出總額329013.39元,其中政府采購貨物支出216318元,政府采購工程支出112695.39元,政府采購服務支出329013.39元.

4、國有資產占有情況。截止至2015年12月31日,我站固定資產總值12230460.92元。共有車輛3輛,其中:一般公務用車1輛,監測車輛2輛。沒有單位價值200萬元以上大型設備。

5、預算績效管理工作開展情況。2015年我站沒有開展預算績效管理工作

    三、專業名詞解釋

1、機關運行經費是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。

2、三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。



收入支出決算批復表







財決批復01表
部門:清遠市無線電監測站



金額單位:元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入11,371,450.96一、一般公共服務支出300.00
  其中:政府性基金預算財政撥款2133,274.66二、外交支出310.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出320.00
三、事業收入46,694.29四、公共安全支出330.00
四、經營收入50.00五、教育支出340.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出350.00
六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出360.00

8
八、社會保障和就業支出370.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3820,244.00

10
十、節能環保支出390.00

11
十一、城鄉社區支出400.00

12
十二、農林水支出410.00

13
十三、交通運輸支出420.00

14
十四、資源勘探信息等支出431,550,671.12

15
十五、商業服務業等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地區支出460.00

18
十八、國土海洋氣象等支出470.00

19
十九、住房保障支出48100,800.00

20
二十、糧油物資儲備支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合計221,378,145.25本年支出合計511,671,715.12
用事業基金彌補收支差額230.00結余分配520.00
年初結轉和結余24723,923.00  其中:提取職工福利基金530.00
  其中:項目支出結轉和結余250.00        轉入事業基金540.00

26
年末結轉和結余55430,353.13

27
  其中:項目支出結轉和結余560.00

28

57
總計292,102,068.25總計582,102,068.25
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。







收入決算批復表













財決批復02表
部門:清遠市無線電監測站








金額單位:元
科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
欄次1234567
合計1,378,145.251,371,450.960.006,694.290.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出20,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
21005醫療保障20,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
2100502  事業單位醫療20,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
215資源勘探信息等支出1,257,101.251,250,406.960.006,694.290.000.000.00
21505工業和信息產業監管1,257,101.251,250,406.960.006,694.290.000.000.00
2150501  行政運行926,826.59920,132.300.006,694.290.000.000.00
2150508  無線電監管197,000.00197,000.000.000.000.000.000.00
2150570  無線電頻率占用費安排的支出133,274.66133,274.660.000.000.000.000.00
221住房保障支出100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公積金100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00









注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。
    3.本表批復到項級科目。
    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 






支出決算批復表












財決批復03表
部門:清遠市無線電監測站







金額單位:元
科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
欄次123456
合計1,671,715.121,408,191.80263,523.320.000.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出20,244.0020,244.000.000.000.000.00
21005醫療保障20,244.0020,244.000.000.000.000.00
2100502  事業單位醫療20,244.0020,244.000.000.000.000.00
215資源勘探信息等支出1,550,671.121,287,147.80263,523.320.000.000.00
21505工業和信息產業監管1,550,671.121,287,147.80263,523.320.000.000.00
2150501  行政運行1,220,396.461,090,147.80130,248.660.000.000.00
2150508  無線電監管197,000.00197,000.000.000.000.000.00
2150570  無線電頻率占用費安排的支出133,274.660.00133,274.660.000.000.00
221住房保障支出100,800.00100,800.000.000.000.000.00
22102住房改革支出100,800.00100,800.000.000.000.000.00
2210201  住房公積金100,800.00100,800.000.000.000.000.00








注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。
    3.本表批復到項級科目。
    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。




財政撥款收入支出決算批復表










財決批復04表
部門:清遠市無線電監測站





金額單位:元
          
項目行次金額項目行次小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預算財政撥款11,238,176.30一、一般公共服務支出280.000.000.00
二、政府性基金預算財政撥款2133,274.66二、外交支出290.000.000.00

3
三、國防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科學技術支出330.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出340.000.000.00

8
八、社會保障和就業支出350.000.000.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出3620,244.0020,244.000.00

10
十、節能環保支出370.000.000.00

11
十一、城鄉社區支出380.000.000.00

12
十二、農林水支出390.000.000.00

13
十三、交通運輸支出400.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出411,543,976.831,410,702.17133,274.66

15
十五、商業服務業等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地區支出440.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出46100,800.00100,800.000.00

20
二十、糧油物資儲備支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合計221,371,450.96本年支出合計491,665,020.831,531,746.17133,274.66
年初財政撥款結轉和結余23723,923.00年末財政撥款結轉和結余50430,353.13430,353.130.00
  一般公共預算財政撥款24723,923.00
51


  政府性基金預算財政撥款250.00
52



26

53


總計272,095,373.96總計542,095,373.961,962,099.30133,274.66
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。
    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。









一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表






















財決批復05表
部門:清遠市無線電監測站














金額單位:元
科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余
項目支出結轉項目支出結余
欄次12345678910111213
合計723,923.00723,923.000.001,238,176.301,107,927.64130,248.661,531,746.171,401,497.51130,248.66430,353.13430,353.130.000.00
210醫療衛生與計劃生育支出0.000.000.0020,244.0020,244.000.0020,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
21005醫療保障0.000.000.0020,244.0020,244.000.0020,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
2100502  事業單位醫療0.000.000.0020,244.0020,244.000.0020,244.0020,244.000.000.000.000.000.00
215資源勘探信息等支出723,923.00723,923.000.001,117,132.30986,883.64130,248.661,410,702.171,280,453.51130,248.66430,353.13430,353.130.000.00
21505工業和信息產業監管723,923.00723,923.000.001,117,132.30986,883.64130,248.661,410,702.171,280,453.51130,248.66430,353.13430,353.130.000.00
2150501  行政運行723,923.00723,923.000.00920,132.30789,883.64130,248.661,213,702.171,083,453.51130,248.66430,353.13430,353.130.000.00
2150508  無線電監管0.000.000.00197,000.00197,000.000.00197,000.00197,000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.00100,800.00100,800.000.00100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.00100,800.00100,800.000.00100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公積金0.000.000.00100,800.00100,800.000.00100,800.00100,800.000.000.000.000.000.00






























注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。
    2.本表批復到項級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。


一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表





財決批復06表
部門:清遠市無線電監測站


金額單位:元
    本年支出合計人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱
    123
    1,401,497.511,018,526.09382,971.42
301工資福利支出740,448.57740,448.570.00
30101  基本工資148,792.00148,792.000.00
30102  津貼補貼421,657.30421,657.300.00
30103  獎金40,877.0040,877.000.00
30104  社會保障繳費19,416.5619,416.560.00
30199  其他工資福利支出109,705.71109,705.710.00
302商品和服務支出382,971.420.00382,971.42
30201  辦公費20,927.580.0020,927.58
30203  咨詢費61,000.000.0061,000.00
30206  電費17,208.860.0017,208.86
30207  郵電費26,282.590.0026,282.59
30209  物業管理費18,319.480.0018,319.48
30211  差旅費14,665.000.0014,665.00
30213  維修(護)費11,839.000.0011,839.00
30216  培訓費16,719.000.0016,719.00
30217  公務接待費5,179.000.005,179.00
30229  福利費10,484.500.0010,484.50
30231  公務用車運行維護費119,930.410.00119,930.41
30299  其他商品和服務支出60,416.000.0060,416.00
303對個人和家庭的補助278,077.52278,077.520.00
30307  醫療費27,171.1227,171.120.00
30309  獎勵金22,334.0022,334.000.00
30311  住房公積金126,930.00126,930.000.00
30399  其他對個人和家庭的補助支出101,642.40101,642.400.00
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。
    2.本表批復到款級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。









政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表






















財決批復07表
部門:清遠市無線電監測站














金額單位:元
科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余
項目支出結轉項目支出結余
欄次12345678910111213
合計0.000.000.00133,274.660.00133,274.66133,274.660.00133,274.660.000.000.000.00
215資源勘探信息等支出0.000.000.00133,274.660.00133,274.66133,274.660.00133,274.660.000.000.000.00
21505工業和信息產業監管0.000.000.00133,274.660.00133,274.66133,274.660.00133,274.660.000.000.000.00
2150570  無線電頻率占用費安排的支出0.000.000.00133,274.660.00133,274.66133,274.660.00133,274.660.000.000.000.00











































































注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。
    2.本表批復到項級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07
部門:









單位:元
2015年度預算數2015年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車
     購置費
公務用車
     運行費
小計公務用車
     購置費
公務用車
     運行費
123456789101112












注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表








公開08
部門:






單位:元
    年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出  項目支出
欄次123456
合計





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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