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我單位從事全市水利水務工作的單位。
????一?、部門職責
????1、(一)貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規,組織起草有關規范性文件草案。(二)負責保障水資源的全理開發,擬訂水利戰略規劃和政策,組織編制市內重要江河湖泊的流域綜合規劃和有關專業規劃,會同有關部門提出水利固定資產投資的規模、方向和市級水利建設投資安排建議并組織實施,按規定權限審批有關水利項目初步設計。(三)實施水資源的統一監督管理,擬訂全市的跨縣(市、區)水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施,組織開展水資源調查評價工作,按規定開展水能資源調查工作,負責重要流域、區域以級重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、訪洪論證制度、負責發布水資源公報。(四)負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃,組織擬訂市內重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導飲用水水源保護工作,指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。
????二、機構設置?
????內設八個職能科室:辦公室、計劃財務審計科、建設與管理科、農村水利水電水保科、供水管理科、水資源規劃法規科、排水管理科、行政審批科。
????三、部門決算表格
???見附件:清遠市水務局2015年部門決算表格
????四、關于預算執行情況
???(1)2015年收支情況
????2015年總收入117,273,396.66元,財政撥入98,468,726.44元(其中政府性基金68,226,824.03元),其他收入18,804,670.22元(下級單位專項資金收入18,,782,197.14元;及本級單位銀行利息收入22,473.08元);與2014年總收入75,798,780.85萬元對比,增加54.71%。收支增加主要是因為:基礎設施建設和經濟發展中省下達的專項建設項目資金增多。
???(2)公共預算財政撥款支出情況
????2015年公共預算財政撥款98,468,726.44元,一般公共預算財政撥款30,241,902.41元,政府性基金預算財政撥款68,226,824.03元。年初2015年部門預算8,509,296元,差額主要是因為基礎設施建設和經濟發展中省下達的專項建設項目資金增多。
????一般公共預算財政撥款支出30,241,902.41元,其中:人員經費8,892,800.33元,主要是工資福利支出和發放退休人員的退休費、撫恤金等;公用經費1,450,154.62元,主要用于日常辦公支出;項目支出19,898,947.46元。
?????政府性基金預算財政撥款支出68,226,824.03元。
???(3)“三公”經費支出說明
????2015年“三公”經費預算495,797.00元(車輛運行355,866.00元,公務接待139,931.00元),決算293,008.91元,減少202,788.09元,下降40.9%。
????2015年“三公”經費決算293,008.91元,2014年度“三公”經費決算547,406.7元,減少254,397.79元,支出下降86.82%;
?????2015年公車運行費237,843.71元,比2014年406,988.45元減少169,144.74元,下降41.56%,主要是因為公車改革減少了4臺公務用車。
????公車購置費0元;
????公務接待55,165.20元,接待91批次,人數約920人;比2014年140,418.25元減少85,253.05?元,下降60.71%。主要是本著厲行節約的原則及嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
????2014年、2015年均沒有因公出國(境)費用支出。
???(4)機關運行經費支出說明
????2015年本部門機關運行費支出1,450,154.62元,比2014年1,818,702.31元減少368547.69元,下降20.26%。主要是公車改革減少了車輛運行支出和公務接待厲行節約的效果。
???(5)政府采購支出說明
????2015年本單位政府采購支出88,672,324.93元,政府采購貨物支出411,553.44元(主要是辦公用品、設備購置,汽車定點加油、維修及保險),政府采購工程支出88,125,771.49元,政府采購服務支出105,000元。
???(6)國有資產占用情況
????截至2015年12月31日,本單位共有公務用車輛2臺。
???(7)預算績效管理工作開展情況說明
2015年本單位已根據相關規定向市財政局及績效評價小組提供相應的專項資金績效評價表、基礎信息表、自評報告、其他佐證資料等材料,績效評價結果尚未公布。
????五、專業名詞解釋
1、“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。
(3)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運行經費:指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。