清遠市民政局2018年部門預算公開補充說明
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一、2018年部門預算網址路徑:
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二、機構設置情況
(一)本部門預算為本局本級預算。
(二)本部門內設機構、人員構成情況
1、根據工作職責,市民政局設8個內設科室。辦公室、優撫科、雙擁和安置科、救災和社會救助科、基層政權和區劃地名科、社會福利和慈善事業科、社會事務科、社會工作和社會組織管理科。
2、行政編定編制數27個(含行政執法2個)。
三、2018年度收入預算情況說明
2018年度,本年收入合計995.92萬元,收入全部為一般公共預算撥款,其中:財政撥款收入995.92萬元,占比100%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%,其他收入0萬元,占比0%。與2017年預算數相比,減少59.88萬元,下降5.67%,主要原因是?“八一”慰問金、市雙擁辦工作經費等項目支出減少。
四、機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費支出83.7萬元,與2017年預算數持平。
五、其他重要事項情況說明
(一)政府采購支出情況
2018年,政府采購支出預算總額151.17萬元,其中:政府采購貨物127.17萬元,政府采購服務24萬元。
(二)績效目標設置情況
????我局2018年沒有擬進行績效目標申報公開的項目。
六、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
(三)一般公共預算基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)一般公共預算項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,指用財政擬安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、專項材料及一般辦公設備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。