清遠市科技館2017年部門預算情況說明
一、單位概況
(一)單位職能
負責舉辦常設性和臨時性科普展覽;組織科普類型的報告、講座、影視等教育活動;組織面向青少年和公眾的科學實驗與科技競賽等實踐活動;開展面向公眾的科技培訓;承擔科技館的管理、維護等工作。
(二)機構設置
辦公室、綜合科
二、2017年部門預算情況說明
(一)關于清遠市科技館2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
2017年清遠市科技館財政撥款收入總計:24.39萬元。其中本年收入均為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。2017年清遠市科技館經費支出總計:24.39萬元,一般公共預算支出為24.39萬元。包括:工資和福利支出20.51萬元、商品和服務支出2.80萬元、對個人和家庭補助和服務支出1.08萬元。
(二)關于清遠市科技館2017年一般公共預算當年撥款情況說明
清遠市科技館2017年一般公共預算當年撥款24.39萬元,上年結轉0萬元,共計24.39萬元。一般公共預算支出共計24.39萬元。
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
清遠市科技館2017年一般公共預算當年撥款24.39萬元,上年結轉0萬元。比2016年執行數增加7.14萬元,主要是人員工資調整使得支出有所增加。
2、一般公共預算當年撥款結構情況。
工資和福利支出20.51萬元,占84.09%;商品和服務支出2.80萬元,11.48%;對個人和家庭補助和服務支出1.08萬元,占4.43%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
(1)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算支出數為0.58?萬元。對比2016年執行數持平。對比2016年預算數持平。
(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算支出數為2.88萬元。對比2016年執行數增加0.32萬元。對比2016年預算數持平。
(3)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項)2017年預算支出數為20.93萬元。對比2016年執行數增加7.14萬元。對比2016年預算數增加7.14萬元。
(三)關于清遠市科技館2017年部門一般公共預算基本支出情況說明
清遠市科技館2017年預算部門一般公共預算基本支出24.39萬元,其中:人員經費15.23萬元,主要包括:基本工資5.81萬元、津貼補貼7.80萬元、其他工資福利支出1.62萬元;醫療費0.58萬元;住房公積金2.88萬元;其他對個人和家庭的補助支出2.90萬元;公用經費2.80萬元,主要包括:辦公費2萬元、公務接待費0.8萬元。
(四)關于清遠市科技館2017年部門一般公共預算“三公”經費情況說明
清遠市科技館2017年預算部門一般公共預算“三公”經費預算數為100萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元、公務用車運行費0萬元,公務接待費0.8萬元。2017年預算數與2016年預算數相比公務接待費減少0.2萬元。
(五)關于清遠市科技館2017年部門政府性基金預算支出情況的說明
清遠市科技館2017年無政府性基金安排支出。
(六)關于清遠市科技館2017年部門收支預算的總體情況說明
收入總計24.39萬元,包括:一般公共預算撥款收入24.39萬元。支出總計24.39萬元,包括:工資福利支出20.51萬元,商品和服務支出2.80萬元,對個人和家庭補助和服務支出1.08萬元。
(七)關于清遠市科技館2017年部門收入預算情況說明
清遠市科技館2017年收入預算24.39萬元,其中:一般公共預算撥款收入24.39萬元,占100%。?
(八)關于清遠市科技館2017年部門支出預算情況說明
清遠市科技館2017年部門支出預算24.39萬元,其中:基本支出24.39萬元,占100%。
?四、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指由市級財政局當年撥付的資金。
(二)上年結轉:指2016年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。