清遠市交通管理總站2016?年部門
預算安排情況說明
一、2016?年部門預算收支情況總體說明
?????2016?年總收入合計478.691萬元;支出總計478.691???萬元。
二、2016?年收入預算情況說明
?????2016年度收入合計478.691萬元,其中:預算撥款收入???478.691萬元;預算外收入0萬元。
三、2016?年支出預算情況說明
????1.支出構成
????2016?年度支出預算478.691萬元,包括:工資福利支出264.991萬元;商品和服務支出122.4萬元,對個人和家庭的補助91.3萬元;其他資本性支出0萬元。
????2.項目支出安排情況
????2016年一般公共預算安排項目支出(專項經費)94????萬元,與2015年對比,支出預算增加30萬元。(增加原因:主要是道路運輸從業資格證中心運營維護費的開支,預計2016年將有12000人次參加繼續教育培訓,比去年的8685人次增加了38.17%,需支付各培訓機構委托培訓費、場租費、師資費用等比去年支出預算增加30萬元)
?????3.“三公”經費預算情況
?????2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計?9.6萬元,比2015?年預算減少0.4萬元,下降4?%。其中:
因公出國(境)經費預算?0?萬元,與2015年相比無增減。
公務用車運行維護費4.8萬元,比2015年預算減少????0.2萬元。
公務接待費預算4.8萬元,比2015?年預算減少0.2萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
2016年3月16日