2015年預算單位基本信息表 ? |
||||||
130100 |
清遠市交通運輸局本級 |
|||||
單位職能 |
(一)貫徹執行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規,擬訂全市公路、水路、地方鐵路行業發展規劃,參與擬訂物流業發展戰略和規劃,指導公路、水路行業有關體制改革工作。(二)負責涉及綜合運輸體系的規劃及其協調工作。會同有關部門編制綜合運輸體系規劃,指導、協調交通運輸樞紐規劃和管理。(三)負責道路、水路運輸市場監督管理工作。組織落實道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范并監督實施,指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,負責城市公共交通規劃、管理和監督工作,負責路政、運政和港口管理,負責水路運輸、水路運輸服務、船舶代理、航道、港口及港航設施建設使用岸線布局的規劃和行業管理工作。(四)負責政府撥款的公路建設資金項目的爭取、管理和監督,協調或者參與交通建設資金的籌集,負責市屬交通資金的撥付和監管,指導收費公路管理及公路聯網收費工作。(五)負責公路、水路、地方鐵路建設市場管理監督工作,負責跨市和市內旅客運輸管理,組織、協調、監督市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設的實施,負責完善公路、水路建設項目的基建程序,依法審查、核準或上報審批交通建設項目,負責公路、水路交通建設工程的質量檢查、監督和造價管理。(六)指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,參與公路、水路有關交通戰備工作。(七)組織落實交通行業科技政策,參與重大交通科技項目攻關,指導交通運輸信息化建設,指導、監督交通行業技術標準和規范的實施,指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。(八)組織、協調和參與管理公路、水路交通行業利用外資工作,開展對外交流與合作工作。(九)承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。 |
|||||
機構設置 |
市交通運輸局機關行政編制23名。內設機構有10個職能科室,分別是辦公室(機關黨委辦公室,與人事科合署辦公)、政策法規科、規劃基建科、綜合運輸科、交通安全科(應急辦公室)、交通戰備科、港航管理科、財務審計科、總工程師辦公室和執法監督科(市交通運輸局綜合行政執法局)。 |
|||||
|
|
|
|
|||
2015年預算單位收支預算表 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|||
一、預算撥款 |
9,697,979? |
一、工資福利支出 |
3,671,615? |
|||
????一般預算 |
9,697,979? |
二、商品和服務支出 |
3,100,000? |
|||
????基金預算 |
|
三、對個人和家庭補助和服務支出 |
2,926,364? |
|||
二、預算外收入 |
|
四、其他資本性支出 |
|
|||
三、事業收入(不含預算外收入)? |
|
|
|
|||
四、事業單位經營收入 |
|
|
|
|||
五、其他收入 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
本?年?收?入?合?計 |
9,697,979? |
本?年?支?出?合?計 |
9,697,979? |
?
.
2015年預算單位一般公共預算支出明細表 |
|||||||||||
130100 |
清遠市交通運輸局本級 |
||||||||||
項目名稱 |
2015年預算數 |
編制數 |
實際供養數 |
人均年(月)標準 |
|||||||
一、個人經費 |
?4,204,415? |
?23? |
?23? |
|
|||||||
其中:節日費 |
?296,000? |
|
|
?8,000? |
|||||||
??????????住房公積金 |
?532,800? |
|
|
?1,200? |
|||||||
二、公用經費 |
?1,147,000? |
|
|
?31,000? |
|||||||
三、專項經費(資金) |
?2,070,000? |
|
|
|
|||||||
四、對個人和家庭補助 |
?2,276,564? |
|
|
|
|||||||
其中:節日費 |
?248,000? |
|
|
?8,000? |
|||||||
?????????醫療保險費 |
?107,004? |
|
|
?241? |
|||||||
????????遺屬補助 |
?3,900? |
|
|
?325? |
|||||||
合計 |
?9,697,979? |
|
|
|
|||||||
功能分類科目 |
經濟分類科目 |
||||||||||
代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
||||||
2140101 |
行政運行 |
4,818,615? |
30101 |
基本工資 |
966,144? |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
532,800? |
30102 |
津貼補貼 |
2,288,598? |
||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2,165,660? |
30199 |
其他工資福利支出 |
416,873? |
||||||
2100501 |
行政單位醫療 |
107,004? |
30201 |
辦公費 |
300,000? |
||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
3,900? |
30205 |
水費 |
80,000? |
||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
2,070,000? |
30206 |
電費 |
900,000? |
||||||
|
- |
|
30211 |
差旅費 |
180,000? |
||||||
|
- |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
||||||
|
- |
|
30215 |
會議費 |
200,000? |
||||||
|
- |
|
30217 |
公務接待費 |
182,400? |
||||||
|
- |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
578,700? |
||||||
|
- |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
678,900? |
||||||
|
- |
|
30301 |
離休費 |
84,000? |
||||||
|
- |
|
30302 |
退休費 |
2,081,660? |
||||||
|
- |
|
30304 |
撫恤金 |
3,900? |
||||||
|
- |
|
30305 |
生活補助 |
|
||||||
|
- |
|
30307 |
醫療費 |
107,004? |
||||||
|
- |
|
30311 |
住房公積金 |
532,800? |
||||||
|
- |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
117,000? |
||||||
|
- |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
|
- |
|
|
- |
|
||||||
合計 |
?9,697,979? |
合計 |
?9,697,979? |
清遠市交通運輸局2015年度機關運行經費預算情況說明
一、機關運行經費預算情況
2015年本部門行政單位履行一般行政管理職能、維持機關運行,用公共財政預算安排的行政經費合計969.7979萬元。其中:基本支出762.7979萬元,一般行政管理項目支出207萬元。
二、機關運行經費預算的內容
行政經費由基本支出和一般行政管理項目支出兩部分組成:
1.基本支出,包括兩部分:一是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出);二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等。
2.一般行政管理項目支出,包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修、租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。
?