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清遠市交通運輸局

清遠市交通運輸局清城局2015年預算公開

來源:清遠市交通運輸局 訪問量:-發布時間:2015-02-28

2015年預算單位基本信息表

130103

清遠市交通運輸局清城局

單位職能

????承擔涉及清城區綜合輸運體系的規劃及其協調工作,會同有關部門編制綜合運輸體系規劃,指導、協調交通運輸樞紐規劃和行業管理;承擔區管理、水路運輸市場監督管理工作;承擔公路、水路建設市場管理監督工作;承擔公路、水路交通建設工程的質量檢查、監督工作;指導公路、水路交通建設工程的質量檢查、監督工作;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作,承擔國防動員交通戰備有關工作;負責政府撥款的公路建設資金項目的管理和監督;協調或者參與交通建設資金的籌集;指導交通運輸信息化建設。開展相關統計工作,發布有關信息;指導全區公路、水路行業科技開發、環境保護和節能減排工作。

機構設置

????清遠市交通運輸局清城局事業編制54人,實有人員52人。內設機構5個,分別為辦公室、計財股、安全股、公路管理股同時掛清遠市清城地方公路站牌子、運輸行政管理股同時掛清遠市清城交通管理總站牌子。

2015年預算單位收支預算表

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、預算撥款

7,481,491?

一、工資福利支出

3,489,217?

????一般預算

7,481,491?

二、商品和服務支出

895,000?

????基金預算

三、對個人和家庭補助和服務支出

947,274?

二、預算外收入

四、其他資本性支出

2,150,000?

三、事業收入(不含預算外收入)?

四、事業單位經營收入

五、其他收入

本?年?收?入?合?計

7,481,491?

本?年?支?出?合?計

7,481,491?

?

2015年預算單位一般公共預算支出明細表

130103

清遠市交通運輸局清城局

項目名稱

2015年預算數

編制數

實際供養數

人均年(月)標準

一、個人經費

?3,935,007?

?54?

?50?

其中:節日費

?408,000?

?8,000?

??????????住房公積金

?612,000?

?1,000?

二、公用經費

?756,000?

?14,000?

三、專項經費(資金)

?2,150,000?

四、對個人和家庭補助

?640,484?

其中:節日費

?128,000?

?8,000?

?????????醫療保險費

?147,492?

?241?

????????遺屬補助

合計

?7,481,491?

功能分類科目

經濟分類科目

代碼

名稱

金額

代碼

名稱

金額

2140110

公路和運輸安全

4,079,007?

30101

基本工資

783,972?

2210201

住房公積金

612,000?

30102

津貼補貼

2,131,035?

2080502

事業單位離退休

492,992?

30199

其他工資福利支出

574,210?

2100502

事業單位醫療

147,492?

30201

辦公費

200,000?

2080801

死亡撫恤

30205

水費

5,000?

2140106

公路養護

2,150,000?

30206

電費

15,000?

-

30211

差旅費

20,000?

-

30212

因公出國(境)費用

-

30215

會議費

-

30217

公務接待費

140,000?

-

30231

公務用車運行維護費

220,000?

-

30299

其他商品和服務支出

295,000?

-

30301

離休費

-

30302

退休費

335,274?

-

30304

撫恤金

-

30305

生活補助

-

30307

醫療費

-

30311

住房公積金

612,000?

-

30399

其他對個人和家庭的補助

-

31013

公務用車購置

-

31099

其他資本性支出

2,150,000?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

?7,481,491?

合計

?7,481,491?




清遠市交通運輸局清城局2015年度事業運經費預算情況說

一、事業運行經費預算情況

  2015年本部門履行事業管理職能、維持事業運行,用一般公共財政預算安排的經費支出,合計748.15萬元。其中:基本支出533.15萬元,專項業務支出215萬元。

  二、事業運行經費預算內容

  預算經費由基本支出和業務專項支出兩部分組成。

  1.基本支出,包括兩部分:一是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、招待費、會議費、交通費、差旅費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等。

  2.專項業務支出,包括清城區縣鄉道養護、路政經費、安全設施費等。

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