2015年預算單位基本信息表 |
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130103 |
清遠市交通運輸局清城局 |
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單位職能 |
????承擔涉及清城區綜合輸運體系的規劃及其協調工作,會同有關部門編制綜合運輸體系規劃,指導、協調交通運輸樞紐規劃和行業管理;承擔區管理、水路運輸市場監督管理工作;承擔公路、水路建設市場管理監督工作;承擔公路、水路交通建設工程的質量檢查、監督工作;指導公路、水路交通建設工程的質量檢查、監督工作;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作,承擔國防動員交通戰備有關工作;負責政府撥款的公路建設資金項目的管理和監督;協調或者參與交通建設資金的籌集;指導交通運輸信息化建設。開展相關統計工作,發布有關信息;指導全區公路、水路行業科技開發、環境保護和節能減排工作。 |
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機構設置 |
????清遠市交通運輸局清城局事業編制54人,實有人員52人。內設機構5個,分別為辦公室、計財股、安全股、公路管理股同時掛清遠市清城地方公路站牌子、運輸行政管理股同時掛清遠市清城交通管理總站牌子。 |
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2015年預算單位收支預算表 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一、預算撥款 |
7,481,491? |
一、工資福利支出 |
3,489,217? |
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????一般預算 |
7,481,491? |
二、商品和服務支出 |
895,000? |
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????基金預算 |
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三、對個人和家庭補助和服務支出 |
947,274? |
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二、預算外收入 |
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四、其他資本性支出 |
2,150,000? |
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三、事業收入(不含預算外收入)? |
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四、事業單位經營收入 |
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五、其他收入 |
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本?年?收?入?合?計 |
7,481,491? |
本?年?支?出?合?計 |
7,481,491? |
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2015年預算單位一般公共預算支出明細表 |
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130103 |
清遠市交通運輸局清城局 |
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項目名稱 |
2015年預算數 |
編制數 |
實際供養數 |
人均年(月)標準 |
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一、個人經費 |
?3,935,007? |
?54? |
?50? |
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其中:節日費 |
?408,000? |
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?8,000? |
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??????????住房公積金 |
?612,000? |
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?1,000? |
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二、公用經費 |
?756,000? |
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?14,000? |
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三、專項經費(資金) |
?2,150,000? |
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四、對個人和家庭補助 |
?640,484? |
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其中:節日費 |
?128,000? |
|
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?8,000? |
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?????????醫療保險費 |
?147,492? |
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?241? |
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????????遺屬補助 |
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合計 |
?7,481,491? |
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功能分類科目 |
經濟分類科目 |
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代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
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2140110 |
公路和運輸安全 |
4,079,007? |
30101 |
基本工資 |
783,972? |
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2210201 |
住房公積金 |
612,000? |
30102 |
津貼補貼 |
2,131,035? |
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2080502 |
事業單位離退休 |
492,992? |
30199 |
其他工資福利支出 |
574,210? |
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2100502 |
事業單位醫療 |
147,492? |
30201 |
辦公費 |
200,000? |
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2080801 |
死亡撫恤 |
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30205 |
水費 |
5,000? |
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2140106 |
公路養護 |
2,150,000? |
30206 |
電費 |
15,000? |
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- |
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30211 |
差旅費 |
20,000? |
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- |
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30212 |
因公出國(境)費用 |
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- |
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30215 |
會議費 |
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- |
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30217 |
公務接待費 |
140,000? |
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- |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
220,000? |
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- |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
295,000? |
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- |
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30301 |
離休費 |
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- |
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30302 |
退休費 |
335,274? |
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- |
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30304 |
撫恤金 |
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- |
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30305 |
生活補助 |
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- |
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30307 |
醫療費 |
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- |
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30311 |
住房公積金 |
612,000? |
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- |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
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- |
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31013 |
公務用車購置 |
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- |
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31099 |
其他資本性支出 |
2,150,000? |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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合計 |
?7,481,491? |
合計 |
?7,481,491? |
清遠市交通運輸局清城局2015年度事業運行經費預算情況說明
一、事業運行經費預算情況
2015年本部門履行事業管理職能、維持事業運行,用一般公共財政預算安排的經費支出,合計748.15萬元。其中:基本支出533.15萬元,專項業務支出215萬元。
二、事業運行經費預算內容
預算經費由基本支出和業務專項支出兩部分組成。
1.基本支出,包括兩部分:一是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、招待費、會議費、交通費、差旅費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等。
2.專項業務支出,包括清城區縣鄉道養護、路政經費、安全設施費等。