2015年交通管理總站預算單位基本信息表 |
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130101 |
清遠市交通管理總站 |
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單位職能 |
清遠市交通管理總站,正科級,公益一類事業單位。主要任務:參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準,并組織實施;參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發展規劃及道路運輸樞紐客貨運輸站(場)建設計劃并負責具體實施;具體負責道路客貨運輸經營、站(場)經營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業監督、管理,維護行業平等競爭秩序;承擔道路運輸行業相關行政事業性收費及監督檢查有關運輸票證的管理工作;承擔相關專項資金的劃撥和監管工作;承擔全市道路運輸行業的信息化建設及行業的統計和分析工作;協助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。 |
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機構設置 |
清遠市交通管理總站核定事業編制33名,其中站長1名,副站長2名,實際在職33人。內設綜合管理辦公室、從業人員管理辦公室、機動車維修管理辦公室、駕駛員培訓管理辦公室4個職能科室。經費按財政補助一類撥付。(備注:原財務室已于去年年底撤銷,工作職能合并到綜合管理辦公室) |
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2015年預算單位收支預算表 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一、預算撥款 |
4,111,540 |
一、工資福利支出 |
2,890,540 |
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????一般預算 |
4,111,540 |
二、商品和服務支出 |
450,000 |
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????基金預算 |
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三、對個人和家庭補助和服務支出 |
771,000 |
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二、預算外收入 |
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四、其他資本性支出 |
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三、事業收入(不含預算外收入)? |
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四、事業單位經營收入 |
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五、其他收入 |
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本?年?收?入?合?計 |
4,111,540 |
本?年?支?出?合?計 |
4,111,540 |
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2015年預算單位一般公共預算支出明細表 |
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130101 |
清遠市交通管理總站 |
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項目名稱 |
2015年預算數 |
編制數 |
實際供養數 |
人均年(月)標準 |
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一、個人經費 |
????????2,621,784 |
??????????????33 |
?????????????????????????????33 |
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其中:節日費 |
???????????264,000 |
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????????????????????????????????8,000 |
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??????????住房公積金 |
???????????396,000 |
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????????????????????????????????1,000 |
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二、公用經費 |
???????????462,000 |
?? |
?? |
??????????????????????????????14,000 |
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三、專項經費(資金) |
???????????640,000 |
?? |
?? |
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四、對個人和家庭補助 |
???????????387,756 |
?? |
?? |
?? |
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其中:節日費 |
?????????????72,000 |
?? |
?? |
????????????????????????????????8,000 |
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?????????醫療保險費 |
?????????????95,436 |
?? |
?? |
????????????????????????????????????241 |
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????????遺屬補助 |
?? |
?? |
?? |
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合計 |
????????4,111,540 |
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功能分類科目 |
經濟分類科目 |
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代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
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2140110 |
公路和運輸安全 |
2,687,784 |
30101 |
基本工資 |
395,208 |
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2210201 |
住房公積金 |
396,000 |
30102 |
津貼補貼 |
2,068,794 |
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2080502 |
事業單位離退休 |
292,320 |
30199 |
其他工資福利支出 |
426,538 |
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2100502 |
事業單位醫療 |
95,436 |
30201 |
辦公費 |
130,000 |
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2080801 |
死亡撫恤 |
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30205 |
水費 |
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2140109 |
公路和運輸信息化建設 |
640,000 |
30206 |
電費 |
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2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
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30211 |
差旅費 |
50,000 |
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- |
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30212 |
因公出國(境)費用 |
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- |
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30215 |
會議費 |
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- |
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30217 |
公務接待費 |
50,000 |
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- |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
50,000 |
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- |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
170,000 |
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- |
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30301 |
離休費 |
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- |
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30302 |
退休費 |
360,000 |
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- |
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30304 |
撫恤金 |
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- |
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30305 |
生活補助 |
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30307 |
醫療費 |
15,000 |
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- |
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30311 |
住房公積金 |
396,000 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
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31013 |
公務用車購置 |
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合計 |
????????4,111,540 |
合計 |
?????????????????????????4,111,540 |
清遠市交通管理總站2015年財政
預算信息公開情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職能
清遠市交通管理總站于1988年9月從市局機關中劃出,單獨設置,2011年7月設為公益一類事業單位,正科級。主要任務是參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準,并組織實施;參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發展規劃及道路運輸樞紐客貨運輸站(場)建設計劃并負責具體實施;具體負責道路客貨運輸經營、站(場)經營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業監督、管理,維護行業平等競爭秩序;承擔道路運輸行業相關行政事業性收費及監督檢查有關運輸票證的管理工作;承擔相關專項資金的劃撥和監管工作;承擔全市道路運輸行業的信息化建設及行業的統計和分析工作;協助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。
(二)人員編制
核定事業編制33名,其中:站長1名,副站長2名,實際在職33人。
二、收入預算說明
2015年公共財政預算撥款收入411.15萬元,均為一般預算撥款收入。
三、支出預算說明
2015年公共財政預算撥款支出411.15萬元,均為一般預算撥款支出:其中1.個人經費262.18萬元,占預算撥款支出的63.77%。2.公用經費46.2萬元,占預算撥款支出的11.24%。3.專項經費64萬元,占預算撥款支出的15.56%。4.對個人和家庭補助支出38.77萬元,占預算撥款支出的9.43%。
四、“三公”經費預算說明
2015年公共財政預算安排的“三公”經費支出預算總數10萬元,其中公務接待費支出預算5萬元,占“三公”經費支出預算總數的50%;公務用車購置及運行維護支出預算5萬元,占“三公”經費支出預算總數的50%;因公出國(境)支出預算為0。