2015年預算單位基本信息表 | ||||||
130113 | 清遠市交通運輸工程造價站 | |||||
單位職能 | 承擔市管和省授權的省管交通建設工程造價的監督管理工作;承擔市管交通建設工程項目的估算、概算、預算、結算和決算的審查工作;協助省站交通建設工程施工定額的測定、收集、整理、編制和預算補充定額的測算、編制;承擔全市交通工程造價監督工作的行業管理指導以及全市交通工程造價人員資格管理。 | |||||
機構設置 | 核定編制5人,其中站長1人,副站長1名,內設有三個股室,分別是造價辦公室、綜合辦公室、財務辦公室。 | |||||
2015年預算單位收支預算表 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||
一、預算撥款 | 622,065 | 一、工資福利支出 | 337,605 | |||
一般預算 | 622,065 | 二、商品和服務支出 | 170,000 | |||
基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 114,460 | ||||
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | |||||
三、事業收入(不含預算外收入) | ||||||
四、事業單位經營收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本 年 收 入 合 計 | 622,065 | 本 年 支 出 合 計 | 622,065 |
2015年預算單位一般公共預算支出明細表 | ||||||||||||
130113 | 清遠市交通運輸工程造價站 | |||||||||||
項目名稱 | 2015年預算數 | 編制數 | 實際供養數 | 人均年(月)標準 | ||||||||
一、個人經費 | 437,605 | 5 | 5 | |||||||||
其中:節日費 | 40,000 | 8,000 | ||||||||||
住房公積金 | 60,000 | 1,000 | ||||||||||
二、公用經費 | 70,000 | 14,000 | ||||||||||
三、專項經費(資金) | 100,000 | |||||||||||
四、對個人和家庭補助 | 14,460 | |||||||||||
其中:節日費 | 8,000 | |||||||||||
醫療保險費 | 14,460 | 241 | ||||||||||
遺屬補助 | ||||||||||||
合計 | 622,065 | |||||||||||
功能分類科目 | 經濟分類科目 | |||||||||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |||||||
2140110 | 公路和運輸安全 | 547,605 | 30101 | 基本工資 | 81,840 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 60,000 | 30102 | 津貼補貼 | 255,765 | |||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 30199 | 其他工資福利支出 | |||||||||
2100502 | 事業單位醫療 | 14,460 | 30201 | 辦公費 | 18,000 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | 7,000 | ||||||||
- | 30206 | 電費 | 7,000 | |||||||||
- | 30211 | 差旅費 | 11,000 | |||||||||
- | 30212 | 因公出國(境)費用 | ||||||||||
- | 30215 | 會議費 | ||||||||||
- | 30217 | 公務接待費 | 5,000 | |||||||||
- | 30231 | 公務用車運行維護費 | 13,600 | |||||||||
- | 30299 | 其他商品和服務支出 | 108,400 | |||||||||
- | 30301 | 離休費 | ||||||||||
- | 30302 | 退休費 | ||||||||||
- | 30304 | 撫恤金 | ||||||||||
- | 30305 | 生活補助 | ||||||||||
- | 30307 | 醫療費 | 14,460 | |||||||||
- | 30311 | 住房公積金 | 60,000 | |||||||||
- | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 40,000 | |||||||||
- | 31013 | 公務用車購置 | ||||||||||
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合計 | 622,065 | 合計 | 622,065 |
清遠市交通運輸工程造價站2015年年部門預算情況說明
一、2015年財政撥款收支預算情況的總體說明
2015年總收入合計 62.21萬元;支出總計62.21 萬元。
二、2015年一般公共預算基本支出情況說明
本單位2015年一般公共預算基本支出 62.21 萬元,其中:人員經費 45.2 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費7萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。
2015項目費支出10萬元,與2014年比增加了10萬元增加了100%。主要是根據省交通工程造價站及市政府的要求進行工程造價監督、工程材料信息調價而增加了相關的費用支出。
三、2015年“三公”經費預算情況說明
2015年安排“三公”經費預算合計1.86 萬元,比2014 年預減少了0.021 萬元,減少了1.1 %。其中:
2015因公出國(境)經費預算為0萬元。與2014年相比沒有變化。
公務用車運行維護費1.36 萬元,比2014 年預算增加0.419 萬元,主要是由于按省交通工程造價站的要求經常要到全市各縣區進行工程材料價調查所產生的車輛加油費及車輛維修費。公務用輛購置費 0 萬元,與2015年相比無變化。
公務接待費預算0.5 萬元,比2014 年年預算減少 0.44 萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
四、2015年年政府性基金預算支出情況的說明
2015無政府性基金收支。