2016年
清遠市地方公路管理總站
部門預算
目錄
第一部分 單位基本信息概況
一、 單位職能
二、 機構設置
第二部分 清遠市地方公路管理總站2016年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 清遠市地方公路管理總站2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本信息概況
一、 單位職能
清遠市地方公路管理總站是隸屬于清遠市交通運輸局的正科級單位,主要職責是:
一、參與擬定全市地方公路發展規劃,制定有關地方公路的養護管理的年度計劃和考核指標;
二、組織指導全市地方公路建設和養護工作,承擔全市地方公路專項資金的撥付和監管工作;
三、承擔全市地方公路的路政管理工作;
四、參與組織全市地方公路建設,改造項目和養護工程的交、竣工驗收。
二、 機構設置
本站人員編制18人,實際在職23人,退休6人。其中;站長1名,副站長3名。內設機構有5個職能辦公室,分別是綜合辦公室、財務辦公室、公路路政辦公室、公路養護辦公室、公路建設辦公室。
第二部分 清遠市地方公路管理總站2016年部門預算表
部門預算公開表1 | |||||||||
財政撥款收支總表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | ||||
一、本年收入 | 383.71 | 一、本年支出 | 2067.47 | 2067.47 | | ||||
(一)一般公共預算撥款 | 383.71 | (一)交通運輸支出 | 2003.15 | 2003.15 | | ||||
(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 | (二)社會保障和就業支出 | 26.28 | 26.28 | | ||||
二、上年結轉 | 1683.76 | (三)醫療衛生與計劃生育支出 | 6.36 | 6.36 | | ||||
(一)一般公共預算撥款 | 1683.76 | (四)住房保障支出 | 31.68 | 31.68 | | ||||
(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 | | |||||||
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| | 二、結轉下年 | 0.00 | 0.00 | | ||||
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收入總計 | 2067.47 | 支出總計 | 2067.47 | 2067.47 | |
部門預算公開表2 | ||||||||||
一般公共預算支出表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
功能分類科目 | 2015年執行數 | 2016年預算數 | 2016年預算數對比2015年執行數 | 2016年預算數比2015年預算數 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執行數 | 年初預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
214 | 交通運輸支出 | 10427.25 | 2003.15 | 319.39 | 1683.76 | -8424.1 | -80.79 | 1720.93 | 13.17 | |
21401 | 公路水路運輸 | 10427.25 | 2003.15 | 319.39 | 1683.76 | -8424.1 | -80.79 | 1720.93 | 13.17 | |
2140106 | 公路養護 | 10129.6 | 1683.76 | 0 | 1683.76 | -8445.8 | -80.79 | 1683.76 | 0 | |
2140110 | 公路和運輸安全 | 297.65 | 319.39 | 319.39 | 0 | 21.74 | 7.3 | 37.17 | 13.17 | |
221 | 住房保障支出 | 28.8 | 31.68 | 31.68 | 0 | 2.88 | 10 | 2.88 | 10 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.8 | 31.68 | 31.68 | 0 | 2.88 | 10 | 2.88 | 10 | |
2210201 | 住房公積金 | 28.8 | 31.68 | 31.68 | 0 | 2.88 | 10 | 2.88 | 10 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 22.78 | 26.28 | 26.28 | 0 | 3.5 | 15.36 | 6.44 | 32.46 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 22.78 | 26.28 | 26.28 | 0 | 3.5 | 15.36 | 6.44 | 32.46 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 22.78 | 26.28 | 26.28 | 0 | 3.5 | 15.36 | 6.44 | 32.46 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 6.94 | 6.36 | 6.36 | 0 | -0.58 | -8.36 | -0.58 | -8.36 | |
21005 | 醫療保障 | 6.94 | 6.36 | 6.36 | 0 | -0.58 | -8.36 | -0.58 | -8.36 | |
2100502 | 事業單位醫療 | 6.94 | 6.36 | 6.36 | 0 | -0.58 | -8.36 | -0.58 | -8.36 | |
| 合計 | 10485.77 | 2067.47 | 383.71 | 1683.76 | -8418.3 | -63.79 | 1729.7 | 47.27 |
部門預算公開表3 | |||
一般公共預算基本支出表 | |||
單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2016年基本支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中:公用經費 |
301 | 工資福利支出 | 216.7 | 0 |
30101 | 基本工資 | 76.29 | 0 |
30102 | 津貼補貼 | 122.3 | 0 |
30104 | 社會保障繳費 | 13.1 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 5 | 0 |
302 | 商品和服務支出 | 102.7 | 30.8 |
30201 | 辦公費 | 4 | 4 |
30202 | 印刷費 | 0 | 0 |
30207 | 郵電費 | 0 | 0 |
30211 | 差旅費 | 10 | 0 |
30213 | 維修(護)費 | 0 | |
30215 | 會議費 | 0.7 | 0.7 |
30216 | 培訓費 | 0 | 0 |
30217 | 公務接待費 | 10 | 10 |
30228 | 工會經費 | 0 | 0 |
30231 | 公務用車運行和維護 | 13 | 13 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 5 | 3.1 |
303 | 對個人和家庭補助支出 | 64.32 | 0 |
30302 | 退休費 | 26.28 | 0 |
30307 | 醫療費 | 6.36 | 0 |
30309 | 獎勵金 | 0 | 0 |
30311 | 住房公積金 | 31.68 | 0 |
30313 | 購房補貼 | 0 | 0 |
合計 | | 383.71 | 30.8 |
部門預算公開表4 | |||||||||||||||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
2015年預算數 | 2015年預算執行數 | 2016年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
23 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
29 | 0 | 29 | 0 | 14 | 15 | 20.64 | 0 | 20.64 | 0 | 13.86 | 6.78 | 23 | 0 | 23 | 0 | 13 | 10 |
部門預算公開表5 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
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| | 無 | | |
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合計 | | | |
部門預算公開表6 | |||
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 383.71 | (一)交通運輸支出 | 2003.15 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | (二)社會保障和就業支出 | 26.28 |
三、事業收入 | 0.00 | (三)醫療衛生與計劃生育支出 | 6.36 |
四、事業單位經營收入 | 0.00 | (四)住房保障支出 | 31.68 |
五、其他收入 | |||
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本年收入合計 | 383.71 | 本年支出合計 | 2067.47 |
用事業基金彌補收支差額 | | 二、結轉下年 | 0.00 |
上年結轉 | 1683.76 | | |
| | | |
收入總計 | 2067.47 | 支出總計 | 2067.47 |
部門預算公開表7 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 2003.15 | 1683.76 | 319.39 | | ||||||
21401 | 公路水路運輸 | 2003.15 | 1683.76 | 319.39 | | ||||||
2140106 | 公路養護 | 1683.76 | 1683.76 | ||||||||
2140110 | 公路和運輸安全 | 319.39 | 319.39 | | |||||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 0 | | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.68 | 31.68 | | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.68 | 31.68 | | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 31.68 | 31.68 | | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 26.28 | 26.28 | | |||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 26.28 | 26.28 | | |||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 26.28 | 26.28 | | |||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 6.36 | 6.36 | | |||||||
21005 | 醫療保障 | 6.36 | 6.36 | | |||||||
2100502 | 事業單位醫療 | 6.36 | 6.36 | | |||||||
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| 合計 | 2067.47 | 1683.76 | 383.71 | |
部門預算公開表8 | |||||||
部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
214 | 交通運輸支出 | 2003.15 | 319.39 | 1683.76 | | ||
21401 | 公路水路運輸 | 2003.15 | 319.39 | 1683.76 | | ||
2140106 | 公路養護 | 1683.76 | 1683.76 | | |||
2140110 | 公路和運輸安全 | 319.39 | 319.39 | ||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 0 | 0 | | |||
221 | 住房保障支出 | 31.68 | 31.68 | | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.68 | 31.68 | | |||
2210201 | 住房公積金 | 31.68 | 31.68 | | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 26.28 | 26.28 | | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 26.28 | 26.28 | | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 26.28 | 26.28 | | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 6.36 | 6.36 | | |||
21005 | 醫療保障 | 6.36 | 6.36 | | |||
2100502 | 事業單位醫療 | 6.36 | 6.36 | | |||
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| 合計 | 2067.47 | 383.71 | 1683.76 | |
第三部分 清遠市地方公路管理總站2016年部門預算情況說明
一、關于清遠市地方公路管理總站2016年財政撥款收支預算情況的總體說明
清遠市地方公路管理總站2016年財政撥款收支總預算為2067.47萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入383.71萬元、上年結轉1683.76萬元;支出包括:交通運輸支出2003.15萬元、社會保障和就業支出26.28萬元、醫療衛生與計劃生育支出6.36萬元、住房保障支出31.68萬元。
二、關于清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預算當年撥款383.71萬元,比2015年預算數增加45.91萬元,主要是人員工資福利等預算增加了。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(類)支出26.28萬元,占6.8%;醫療衛生與計劃生育(類)支出6.36萬元,占1.65%;交通運輸(類)支出319.39萬元,占83.23%;住房保障(類)支出31.68萬元,占8.3%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)2016年預算數為319.39萬元,比2015年執行數減少51.85萬元,下降15.5%。主要為本部門是公益一類財政撥款補助單位,公用經費和績效工資等執行時存在缺口。
2、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2016年預算數為31.68萬元,比2015年執行數增加2.88萬元,增加10%。主要是財政預算住房公積金的人均標準相應提高了.
4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的事業單位離退休(項)2016年預算數為26.28萬元,比2015年執行數增加3.5萬元,增加15.36%,主要是預計2016年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素,人員經費支出增加。
5、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2016年預算數為6.36萬元,比2015年執行數減少0.58萬元,減少8.36%。
三、關于清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預算基本支出情況說明
清遠市地方公路管理總站2016年一般公共預算基本支出783.71萬元,其中:
人員經費281.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經費102.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
四、關于清遠市地方公路管理總站2016年“三公”經費預算情況說明
清遠市地方公路管理總站2016年“三公”經費預算數為23萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費13萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費13萬元),公務接待費10萬元。2016年“三公”經費預算與2015年相比,因公出國(境)費均為0,公務用車購置及運行費下降7%,公務接待費下降33%。
五、關于清遠市地方公路管理總站2016年政府性基金預算支出情況的說明
清遠市地方公路管理總站2016年無政府性基金預算撥款。
六、關于清遠市地方公路管理總站2016年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,清遠市地方公路管理總站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。
七、關于清遠市地方公路管理總站2016年收入預算情況說明
清遠市地方公路管理總站2016年收入預算2067.47萬元,其中:上年結轉1683.76萬元,占81.4%;一般公共預算撥款收入383.71萬元,占18.6%。
八、關于清遠市地方公路管理總站2016年支出預算情況說明
清遠市地方公路管理總站2016年支出預算2067.47萬元,其中:基本支出383.71萬元,占18.6%;項目支出1683.76萬元,占81.4%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2016年清遠市地方公路管理總站采購預算總額3.25萬元,均為電腦、打印機等日常辦公用品采購。
(二)國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,清遠市地方公路管理總站財務核算賬共有車輛8輛,其中,一般公務用車6輛、路政執法用車2輛。
2016年部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(三)績效目標設置情況
清遠市地方公路管理總站由于2016年市本級部門預算專用項目均為50萬以下,未涉及績效目標管理。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指中央、省、市財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(四)社會保障和就業(類)事業單位離退休(款)歸口管理的事業單位離退休(項):指清遠市地方公路管理總站離退休人員的支出。
(五)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(八)“三公”經費:納入部門預決算管理的“三公”經費,是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。