2018年
清遠市經濟和信息化局部門預算
目 錄
第一部分 清遠市經濟和信息化局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市經濟和信息化局概況
一、主要職責
(一)貫徹執行國家和省有關經濟和信息化的方針政策和法律法規,擬定本市有關工業、信息化領域的規范性文件;組織推進全市新型工業化發展戰略,推進信息化和工業化融合發展。
(二)擬訂并組織實施工業、信息化領域發展規劃、計劃及有關產業政策;按照相關產業技術規范和標準組織實施;指導工業企業加強質量管理,牽頭實施名牌帶動戰略;指導工業、相關生產服務業、軟件和信息服務業領域加強安全生產工作。
(三)監測分析工業、信息化領域運行態勢并做好相關信息發布,統籌協調解決相關重大問題;組織協調全市煤炭、電力、油品等供應,負責工業、信息化領域的應急物資管理有關工作。
(四)執行有關固定資產投資政策,編制工業、信息化領域企業技術改造、技術創新等專項資金年度投資計劃并組織實施,審核、上報和辦理需經國家、省和市審批、核準、備案的企業技術改造、技術創新投資項目,提出促進工業、信息化領域企業技術改造、技術創新投資的措施和意見。
(五)指導工業、信息化領域的技術進步、技術創新、技術引進、消化吸收和再創新、重大技術裝備國產化、重大技術裝備研制和設備招標工作,推進相關科研成果產業化。
(六)負責全社會節能工作,擬訂并組織實施能源節約、循環經濟、資源綜合利用和促進清潔生產的規劃及政策措施;牽頭協調以節能降耗為主要內容的新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用工作;推動循環經濟系統工程建設;組織協調節能環保產業發展。
(七)執行產業轉移總體規劃和政策措施,承擔產業轉移工業園區的綜合協調和提質發展、擴能增效工作,研究協調產業轉移工業園區發展中的重大問題,提出政策建議。
(八)負責企業數據信息采集、統計、分析、報告等企業情況綜合工作;牽頭做好培育大型骨干企業工作;負責中小微企業和民營經濟發展的宏觀指導和服務,綜合協調有關部門擬訂促進中小微企業和民營經濟發展的政策措施;協調解決中小微企業和民營經濟發展中的有關重大問題。
(九)統籌推進國民經濟和社會信息化工作,協調指導經濟社會領域的信息化應用;推進信息技術和互聯網的普及應用,推進信息化和工業化融合;統籌協調推進電子政務;協調推進信息化基礎設施建設。
(十)研究擬訂并組織實施大數據規劃和政策措施;研究制定大數據收集、管理和開發應用的標準規范;協調、組織實施國家和地方數據技術標準;協調經濟社會數據資源的組織管理;指導推進社會經濟各領域大數據開發應用;協調解決有關重大問題。
(十一)負責信息網絡基礎設施建設的規劃、協調和管理,協調通信管線、站點、公共通信網規劃,推進服務信息網絡的資源共享和互聯互通。
(十二)協助推進省、市重點信息化工程,負責信息安全的統籌規劃和協調管理,協調信息安全保障體系建設。
(十三)配置和管理無線電頻譜資源,依法監督管理無線電臺(站);負責無線電監測、檢測、干擾查處及投訴處理工作,協調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
(十四)組織指導民用部門軍品配套工作,協助上級主管部門監督民用爆炸物品的生產、銷售(儲存環節)安全。
(十五)指導協調工業領域的國內招商引資、合作交流。協調煙草工業生產和專營管理,負責市政府委托管理的信息動員工作。
(十六)承辦市人民政府、省經濟和信息化委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責,市經濟和信息化局設10個內設機構:辦公室、運行監測科、工業科、技術進步與質量科、節能與循環經濟科、電力能源科、生產服務業科、信息化與數據科、無線電管理科(市無線電管理辦公室、行政審批科)、民營經濟科(加掛企業服務辦公室牌子),市經濟和信息化局行政編制36名。其中:局長1名、副局長3名,市無線電管理辦公室主任1名,總經濟師1名,正科級領導職數10名、副科級領導職數7名。后勤服務人員數4名。列入部門預算的下屬二級單位有兩個:市節能監察中心,正科級公益一類事業單位,核定編制21人;市無線電監測站,正科級參公單位,核定編制7人。
第二部分 2018年部門預算
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1744.36萬元,比上年增加335.16萬元,增長23.78%,主要原因是人員的增加及個人經費的增加;支出預算1744.36,比上年增加335.16萬元,增長23.78%,主要原因是增加新增人員的工資及調資等支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排19.95萬元,比上年減少2.05萬元,主要原因是壓減公務接待。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費13.35萬元,比上年增加3.35萬元,增長33.5%,主要原因是去年按財政規定標準每臺車5萬元的標準做預算,我局的工作任務越來越重,各項檢查、考核增加,導致過橋過路費及車輛維修、汽油費的增加;公務接待費6.6萬元,比上年減少5.4萬元,下降45%,主要原因是我局嚴格按照有關規定,縮減接待范圍和標準。
三、機關運行經費安排情況
2018年,本部門機關運行經費安排334.13萬元,比上年增加25.14萬元,增長7.6%,主要原因是本年度新調入3人增加了公用經費及增加工業設計大賽等專項經費。其中:辦公費17萬元,印刷費25萬元,郵電費5.5萬元,差旅費40萬元,會議費49萬元,辦公設備購置費12萬元,辦公用房水電費12.8萬元,公務用車運行維護費13.35萬元,培訓費10萬元,接待費6.6萬元,設備維修(護)費8萬元,工會經費7萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排57.15萬元,其中:貨物類采購預算30.65萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算26.5萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產總值1764.81萬元,均為實物資產數據情況為,比去年增加13.23萬元。
市經信局共有車輛2臺,其中一般公務用車1臺,特種專業技術用車1臺。沒有單位價值在200萬元以上的大型設備。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門加強推進預算績效信息公開的有關工作情況。本年度列入績效評價項目5個,項目績效目標覆蓋率100%。
第四部分 名詞解釋
(一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)三公經費包括因公出國(境)經費,公務用車購置及運行維護費和公務接待費,其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指按規定開支的各項接待費用。