一、關于清遠市節能監察中心2016年財政撥款收支預算情況的總體說明
2016 年總收入合計 259.48 萬元;支出總計259.48 萬元。
二、關于清遠市節能監察中心2016年一般公共預算基本支出情況說明
清遠市節能監察中心2016年一般公共預算基本支出 259.48萬元,其中:
人員經費222.28 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費37.2 萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。
如有增減變化,說明原因。因機構調整,原市裝備辦并入市節能監察中心。
三、清遠市節能監察中心2016年“三公”經費預算情況說明
清遠市節能監察中心2016年安排“三公”經費預算合計 5.93 萬元,比2015年預算減少 0 萬元,下降 0 %。其中:
因公出國(境)經費預算 0 萬元,與2015年相比(增加或減少,原因分析)。
公務用車運行維護費3.2 萬元,比2015年預算減少 0 萬元。公務用車購置費 0 萬元,比2015年預算減少 0 萬元。(增加或減少,原因分析)因機構調整,原市裝備辦并入市節能監察中心。
公務接待費預算2.73 萬元,比2015年預算減少 0 萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出
四、關于清遠市節能監察中心2016年政府性基金預算支出情況的說明
如有政府性基金收支則進行說明。
如無政府性基金收支,“清遠市節能監察中心2016年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。”
2016年預算單位“三公”經費預算表 | |||
單位:萬元 | |||
110103 | 清遠市節能監察中心 | ||
代碼 | 項目 | 預算數 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 0 | |
30217 | 公務接待費 | 2.73 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 3.20 | |
合計 | 5.92 |
2016年預算單位一般公共預算支出明細表 | ||||||||||
單位:元 | ||||||||||
110103 | 清遠市節能監察中心 | |||||||||
項目名稱 | 2016年預算數 | 編制數 | 實際供養數 | 人均月/年標準 | ||||||
一、個人經費 | 1,629,918 | 23 | 23 | |||||||
其中:節日費 | 184,000 | 8,000 | ||||||||
二、改革性補貼 | 331,200 | |||||||||
其中:住房公積金 | 331,200 | 1,200 | ||||||||
車改補貼 | ||||||||||
三、公用經費 | 322,000 | 14,000 | ||||||||
四、專項經費(資金) | 50,000 | |||||||||
五、對個人和家庭補助 | 261,676 | |||||||||
其中:節日費 | 40,000 | 8,000 | ||||||||
醫療保險費 | 66,516 | 241 | ||||||||
遺屬補助 | 598 | |||||||||
合計 | 2,594,794 | |||||||||
功能分類科目 | 經濟分類科目 | |||||||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |||||
2060501 | 機構運行 | 1,951,918 | 30101 | 基本工資 | 572,378 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 331,200 | 30102 | 津貼補貼 | 873,540 | |||||
2080502 | 事業單位離退休 | 195,160 | 30199 | 其他工資福利支出 | 184,000 | |||||
2100502 | 事業單位醫療 | 66,516 | 30201 | 辦公費 | 84,244 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | 1,500 | ||||||
2111001 | 能源節約利用 | 50,000 | 30206 | 電費 | 20,000 | |||||
- | 30211 | 差旅費 | 75,000 | |||||||
- | 30212 | 因公出國費用 | ||||||||
- | 30215 | 會議費 | 32,000 | |||||||
- | 30217 | 公務接待費 | 27,256 | |||||||
- | 30231 | 公務用車運行維護費 | 32,000 | |||||||
- | 30299 | 其他商品和服務支 | 100,000 | |||||||
- | 30301 | 離休費 | ||||||||
- | 30302 | 退休費 | 155,160 | |||||||
- | 30304 | 撫恤金 | ||||||||
- | 30305 | 生活補助 | ||||||||
- | 30307 | 醫療費 | 66,516 | |||||||
- | 30311 | 住房公積金 | 331,200 | |||||||
- | 30399 | 其他對個人和家庭 | 40,000 | |||||||
- | 31013 | 公務用車購置 | ||||||||
合計 | 2,594,794 | 合計 | 2,594,794 |
2016年預算單位收入支出預算表 | |||
單位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、預算撥款 | 2,594,794 | 一、工資福利支出 | 1,961,118 |
一般預算 | 2,594,794 | 二、商品和服務支出 | 372,000 |
基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 261,676 | |
二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業收入(不含預算外收入) | |||
四、事業單位經營收入 | |||
五、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 計 | 2,594,794 | 本 年 支 出 合 計 | 2,594,794 |