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清遠市工業和信息化局

清遠市節能監察中心2016年部門預算安排情況說明

來源:市經濟和信息化局訪問量:-發布時間:2016-03-25

 

一、關于清遠市節能監察中心2016年財政撥款收支預算情況的總體說明

2016 年總收入合計 259.48 萬元;支出總計259.48   萬元。

二、關于清遠市節能監察中心2016年一般公共預算基本支出情況說明

清遠市節能監察中心2016年一般公共預算基本支出   259.48萬元,其中:

人員經費222.28   萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費37.2   萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。

如有增減變化,說明原因。因機構調整,原市裝備辦并入市節能監察中心。

三、清遠市節能監察中心2016年“三公”經費預算情況說明

清遠市節能監察中心2016年安排“三公”經費預算合計 5.93 萬元,比2015年預算減少 0  萬元,下降 0  %。其中:

因公出國(境)經費預算 0  萬元,與2015年相比(增加或減少,原因分析)。

公務用車運行維護費3.2    萬元,比2015年預算減少 0   萬元。公務用車購置費 0  萬元,2015年預算減少  0  萬元。(增加或減少,原因分析)因機構調整,原市裝備辦并入市節能監察中心。

公務接待費預算2.73  萬元,比2015年預算減少 0   萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出

四、關于清遠市節能監察中心2016年政府性基金預算支出情況的說明

如有政府性基金收支則進行說明。

如無政府性基金收支,“清遠市節能監察中心2016年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。”

 

 

2016年預算單位“三公”經費預算表

單位:

110103

清遠市節能監察中心

代碼

項目

預算數

30212

因公出國(境)費用

30217

公務接待費

2.73 

30231

公務用車運行維護費

3.20 

合計

5.92 

2016年預算單位一般公共預算支出明細表

單位:元

110103

清遠市節能監察中心

項目名稱

2016年預算數

編制數

實際供養數

人均月/年標準

一、個人經費

1,629,918 

23 

23 

 其中:節日費

184,000 

8,000 

二、改革性補貼

331,200 

 其中:住房公積金

331,200 

1,200 

車改補貼

三、公用經費

322,000 

14,000 

四、專項經費(資金)

50,000 

五、對個人和家庭補助

261,676 

 其中:節日費

40,000 

8,000 

醫療保險費

66,516 

241 

遺屬補助

598 

合計

2,594,794 

功能分類科目

經濟分類科目

代碼

名稱

金額

代碼

名稱

金額

2060501

機構運行

1,951,918 

30101

基本工資

572,378 

2210201

住房公積金

331,200 

30102

津貼補貼

873,540 

2080502

事業單位離退休

195,160 

30199

其他工資福利支出

184,000 

2100502

事業單位醫療

66,516 

30201

辦公費

84,244 

2080801

死亡撫恤

30205

水費

1,500 

2111001

能源節約利用

50,000 

30206

電費

20,000 

-

30211

差旅費

75,000 

-

30212

因公出國費用

-

30215

會議費

32,000 

-

30217

公務接待費

27,256 

-

30231

公務用車運行維護費

32,000 

-

30299

其他商品和服務支

100,000 

-

30301

離休費

-

30302

退休費

155,160 

-

30304

撫恤金

-

30305

生活補助

-

30307

醫療費

66,516 

-

30311

住房公積金

331,200 

-

30399

其他對個人和家庭

40,000 

-

31013

公務用車購置

合計

    2,594,794 

合計

 2,594,794 

2016年預算單位收入支出預算表

單位:元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、預算撥款

2,594,794 

一、工資福利支出

1,961,118 

    一般預算

2,594,794 

二、商品和服務支出

372,000 

    基金預算

三、對個人和家庭補助和服務支出

261,676 

二、預算外收入

四、其他資本性支出

三、事業收入(不含預算外收入) 

四、事業單位經營收入

五、其他收入

本 年 收 入 合 計

2,594,794 

本 年 支 出 合 計

2,594,794 

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