一、關于市無線電監測站2015年財政撥款收支預算情況的總體說明 2015年總收入合計95.55萬元;支出總計95.55萬元。 二、關于市無線電監測站2015年一般公共預算基本支出情況說明 市無線電監測站2015年一般公共預算基本支出95.55萬元,其中: 人員經費73.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。 公用經費21.7萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。與去年預算持平。 三、關于市無線電監測站2015年 “三公”經費預算情況說明 市無線電監測站2015年安排“三公”經費預算合計12萬元,比2014 年預算增加0.5萬元,上升4.35%。其中: 因公出國(境)經費預算0萬元,與2014年持平。 公務用車運行維護費5萬元,比2014 年增加0.5萬元,上升4.35%。公務用車購置費0萬元,與2014年預算減少持平。 公務接待費預算7萬元,與2014年預算持平。 四、關于市無線電監測站2015年政府性基金預算支出情況的說明 市無線電監測站2015年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。” 部門收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款 | 95.55 | 一、一般公共服務 | 81.55 |
二、事業收入 | 二、公共安全 | ||
三、事業單位經營收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科學技術 | ||
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會保障和就業 | |||
七、醫療衛生 | 2 | ||
八、節能環保 | |||
九、城鄉社區事務 | |||
十、農林水事務 | |||
十一、交通運輸 | |||
十二、資源勘探電力信息等事務 | |||
十三、商業服務業等事務 | |||
十四、金融監管等事務支出 | |||
十五、地震災后恢復重建支出 | |||
十六、國土資源氣象等事務 | |||
十七、住房保障支出 | 12 | ||
十八、糧油物資管理事務 | |||
十九、預備費 | |||
二十、國債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合計 | 95.55 | 本年支出合計 | 95.55 |
用事業基金彌補收支差額 | 年末結轉和結余結轉 | ||
上年結轉和結余 | |||
收入總計 | 95.55 | 支出總計 | 95.55 |
清遠市無線電監測站2015年預算情況說明
來源:市經濟和信息化局訪問量:-發布時間:2015-03-03
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