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一、部門預算情況說明
2015年,本單位財政撥款預算總收入合計53.93萬元。支出總計53.93萬元。其中包括:工資福利支出22.5萬元;商品和服務支出26.96萬元,對個人和家庭的補助4.47萬元;其他資本性支出0萬元。沒有政府性基金預算。?
二、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息
2015年部門預算安排“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元,比2014?年預算減少0.8萬元,下降24.24%。其中:?因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,與2015年相同。公務用車運行維護費2萬元,比2014年預算減少0.8萬元,公車運行維護費減少的原因是要嚴控公務用車支出。公務接待費預算0.5萬元,與2014年持平。