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區創新創業服務中心2017年部門預算安排

來源:清遠高新區管委會訪問量:-發布時間:2017-03-03

一、主要職能

廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會創新創業服務中心主要負責開發區科技創新服務體系建設,為園區創新創業企業和科技創新人才創造良好的創業環境,提供高效優質的服務;培育高新技術企業和培育各類優秀科技人才;為園區企業提供人才政策、人事代理等服務工作。

二、機構設置

1)廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會創新創業服務中心部門預算由1個單位構成,具體為:廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會創新創業服務中心。

2)本部門內設機構、人員構成情況:

1. 高新區管委會創新創業服務中心(生產力促進中心、人才服務中心)設3個內設機構:辦公室、人才服務部、科技服務部。

2.人員構成:公益一類事業單位編制8人。聘員3人。

三、部門預算表格及預算情況說明

詳見清遠高新區創新創業服務中心2017年部門預算公開表格(1-8)。

四、2017年部門預算財政撥款收支情況總體說明

12017年總收入合計257.70萬元,支出合計257.70萬元。

2)部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算257.70萬元,比上年增加63.19萬元,主要原因是2016年我單位新成立發生支出少,2017年我單位業務走上正軌。

32017年一般公共預算財政撥款支出情況

2017年收入合計257.70萬元,其中:科學技術支出225.3萬元,住房保障支出18萬元,醫療衛生與計劃生育支出14.4萬元。

4)政府性基金預算支出情況說明

2017年部門無政府性基金安排收入。

52017年支出預算情況說明

1、支出總構成

2017年支出預算257.70萬元。

包括:工資福利支出121.58萬元;商品和服務支出57.60萬元;對人個和家庭補助支出70.51萬元;其他資本性支出8萬元。

2、項目預算支出情況

2017年一般公共預算安排項目支出(專項經費)137.15萬元,與2016年對比,支出預算增加了34.55萬元。

3、“三公”經費預算情況

2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計0.5萬元,比2016年預算減少6.5萬元。降低了92.86%,其中因公出國(境)費用0元,公務用車購置及運行費0元,與去年持平。公務接待費預算0.5萬元,比2016年預算減少6.5萬元。主要是我單位剛成立業務走上軌道,業務招待費較少。

4、機關運行經費預算情況

2017年部門機關運行經費預算57.60萬元,其中辦公費4.10萬元,印刷費10萬元,咨詢費3萬元,手續費0.5萬元,水費0.5萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費5萬元,會議費10萬元,培訓費10萬元,公務接待費0.5萬元,其他交通費用8萬元,其他商品和服務支出5萬元。比上年多42.60萬元,主要原因為上年我單位剛成立,未運行滿一年,經費支出較少。

5、政府采購預算情況

2017年部門政府采購支出預算20萬元。主要是用于購置新辦公設備費用支出。

6、國有資產占有使用情況

我單位未發生國有資產占有使用情況。

五、名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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