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???? 一、主要職能?
??? (一)貫徹執行國家、省、市關于經濟開發區工作的方針政策和法律、法規。
? (二)負責編制經濟開發區中長期發展規劃,按照規定權限組織實施開發區的建設、開發和管理。
(三)負責制定招商引資政策,組織經濟開發區招商引資工作,按照規定權限審核投資者在區內的投資項目,協調解決在推進經濟開發區建設中出現的問題。
(四)負責辦理園區內籌建企業建設、投產審批手續,做好企業工程建設服務。
(五)負責制定經濟開發區科技中長期發展規劃和年度工作計劃;組織開展園區科技創新體系建設;負責園區知識產權管理工作。
(六)統籌和管理經濟開發區的財政工作,負責園區內國有資產的監管和經營。
(七)協助相關部門做好經濟開發區的安全生產、環境保護、國土規劃、勞動保障等工作。
(八)負責監測、匯總、統計分析開發區經濟發展情況,以及經濟開發區投資環境綜合評價的相關工作。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?? 二、部門預算單位構成
?? (一)清遠高新區單位機構數1個,獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,單位內設5個部門:黨工委、管委會辦公室,企業服務局(安全生產監督管理局),科技信息局(知識產權局),財政局(國有資產監督管理局),建設局,直屬行政機構1個(綜合政務服務管理辦公室)。區內設機構燕湖新城建設辦公室由市人民政府直接管理,獨立動作。
??? 三、內設機構
? 根據上述職責,廣東清遠經濟開發區管理委員會設4個內設機構。
( 一)黨工委辦公室(與管委會辦公室合署)。主要任務是:負責文電、會務、機要、檔案、督辦等機關日常工作;承擔文稿起草、信息、調研、政務公開等工作;負責園區內的信訪工作;負責黨建、宣傳、精神文明建設等工作;負責干部管理權限范圍內的干部考核、任免、后備干部培養、離退休干部服務等對內協調工作;督查開發區各項工作的落實;負責外事、對外接待和聯絡工作。(對口聯系市或清城區政法委(社工委)、公、檢、法、司、組織、宣傳、統戰、民政、計生、人社、機構編制等部門)
(二)企業服務局。主要任務是:負責制定產業政策和企業扶持措施;擬訂招商引資政策,策劃組織招商引資活動,協調和管理招商單位;負責建立和完善企業籌建管理機制;負責園區基礎設施建設各項工作;協助做好園區內建設用地、建設項目選址和布局的規劃管理;負責辦理籌建企業建設、投產審批手續,做好企業工程建設服務;組織有關職能部門對竣工企業進行投產聯合驗收;負責外商投資企業管理以及企業進出口審批工作;負責投資強度審定、企業準入等工作;協調解決企業提出的問題;負責園區企業節能降耗工作;為企業提供勞動及社會保障、招用工等政策咨詢及服務,協助企業處理勞資、工傷糾紛等。(對口聯系市或清城區發改、經信、外經、環保、交通、水務、安監、住建、工商、物價、口岸等部門)
(三)科技信息局(知識產權局)。主要任務是:負責擬訂開發區科技中長期發展規劃和年度工作計劃,提出有關科技政策的建議;組織對外科技交流,開展各類科技項目申報、管理和科技獎勵工作;組織開展園區科技創新體系建設;協調與指導園區科技孵化器的工作;負責園區知識產權管理工作;負責擬訂園區信息化工作的政策,并組織實施;負責園區統計、國民經濟核算、相關信息綜合報送等工作。(對口聯系市或清城區科技和信息部門)
(四)財政局。主要任務是:負責金融管理服務工作;負責財政管理、稅收統籌工作,代表管委會履行國有資產出資人職責。(對口聯系市或清城區財政、金融、統計、國資委、稅務等部門)
?? 人員構成情況:在職人員56人、工勤人員6人、離退休人員19人。
??? 二、部門預算表格及預算情況說明
??? 詳見清遠高新區2017年部門預算公開表格(1-8)。
??? 三、2017年部門預算財政撥款收支情況總體說明
?? (一)2017年總收入合計13960.96萬元,支出合計13960.96萬元。?
?? (二)2017年一般公共預算財政撥款支出情況
2017年收入合計13960.96萬元,其中:一般公共服務支出 4080萬元,公共安全支出139萬元,科學技術支出1531萬元,行政單位離退休支出121萬元,醫療衛生與計劃生育支出246萬元,節能環保支出60萬元,城鄉社區支出4210萬元,資源勘探信息等支出70萬元,商業服務等支出2335萬元,住房保障支出1000萬元,住房公積金支出169萬元。
?? (三)政府性基金預算支出情況說明
??? 2017年部門無政府性基金安排收入。
?? (四)2017年支出預算情況說明
??? 1、支出總構成
??? 2017年支出預算13960.96萬元,包括:工資福利支出1490.28萬元;商品和服務支出4817.95萬元;對人個和家庭補助支出773.24萬元;對企業單位的補貼支出3978.33萬元;其他資本性支出388.32萬元;基本建設支出2512.84萬元。
??? 2、項目預算支出情況
??? 2017年一般公共預算安排項目支出(專項經費)8345.35萬元,與2016年對比,支出預算減少了9401.42萬元。主要是減少上級專項經費撥款。
??? 3、“三公”經費預算情況
??? 2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計 萬元,比2016年預算增加46萬元,增長21.6%。其中:因公出國(境)費用62.00萬元,比2016年增長106.7%,公務用車購置費0元,與去年持平;公務用車運行維護費90.00萬元,比2016年預算增加7萬元。公務接待費預算107.00萬元,比2016年預算增加7萬元。增長原因:因公出國(境)考察項目。公務接待費略有所增原因是洽談業務和項目考察客商。
??? 4、機關運行經費預算情況
??? 2017年部門機關運行經費預算2980.79萬元,比2016年減少79.93萬元,其中辦公費99.90萬元,水費14.7萬元,電費95.00萬元,郵電費20.10萬元,差旅費50.50萬元,因公出國(境)費用62.00萬元,會議費22.50萬元,培訓費132.45萬元,公務接待費107.00萬元,公務用車運行維護費90.00萬元,其他商品和服務支出169.62萬元。主要是減少其他商品和服務支出。
??? 5、政府采購預算情況
??? 2017年部門政府采購支出預算849.42萬元。其中:政府采購貨物預算43.6萬元、政府采購工程預算805.82萬元、政府采購服務預算0萬元。
? (五)清遠高新區2017年度部門預算公開表格情況說明
? (見附表:清遠高新區2017年預算公開表)?????
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