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福利院2017年預算公開表

時間:2017-02-07 10:00:47 來源:市民政局 訪問量: -
【字體:
2017年預算單位基本信息表
050405清遠市社會福利院
單位職能 貫徹落實國家有關社會福利工作的方針、政策;擬定福利院發展規劃并組織實施;收養城鎮“三無”老人和社會自費老人;承接收養孤、殘疾兒童、棄嬰,并負責孤殘兒童的養、治、教、康工作;負責收養烈士家屬、病故軍人家屬、復退傷殘軍人等孤老優撫對象工作。
機構設置辦公室、老人部、兒童部







部門預算公開表1





單位:萬元
2017年預算單位收支預算表

收入支出

項目預算數項目預算數

一、本年收入




一、預算撥款945 一、工資福利支出377 

    一般預算945 二、商品和服務支出469 

    基金預算
三、對個人和家庭補助和服務支出103 

二、預算外收入
四、其他資本性支出1,406 

三、事業收入(不含預算外收入) 




四、事業單位經營收入




五、其他收入




二、上年結轉1,410 二、結轉下年0

    (一)一般公共預算撥款4 



    (二)政府性基金預算撥款1406 



     2,355      2,355 



















         




 

部門預算公開表2

2017年部門一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目2016年執行數2017年預算數2017年預算數對比2016年執行數2017年預算數比2016年預算數
科目編碼科目名稱執行數年初預算數增減額增減%增減額增減%
小計基本支出項目支出 
201一般公共服務支出                                            0.000.000.000.000.00
0.00
20132組織事務                                                    0.000.000.000.000.00
0.00
2013250事業運行                                                    0.000.000.000.000.00
0.00
2013299其他組織事務支出                                            0.000.000.000.000.00
0.00
208社會保障和就業支出                                          867.48889.89889.890.0022.412.58-169.49 -16.00 
20805行政事業單位離退休                                          39.6645.2545.250.005.6014.120.120.26 
2080501歸口管理的行政單位離退休                                    0.000.000.000.000.00
0.00
20808撫恤                                                        0.000.000.000.000.00
0.00
2080801死亡撫恤                                                    0.000.000.000.000.00
0.00
210醫療衛生與計劃生育支出                                      8.589.259.250.000.677.811.7323.02 
21011行政事業單位醫療                                            0.000.000.000.000.00
0.00
2101102事業單位醫療                                                8.589.259.250.000.677.811.7323.02 
221住房保障支出                                                42.7246.0846.080.003.367.878.6423.08 
22102住房改革支出                                                42.7246.0846.080.003.367.878.6423.08 
2210201住房公積金                                                  42.7246.0846.080.003.367.878.6423.08 


918.78945.22945.220.0026.442.88-159.11 -14.41 




















2017年部門一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目2017年基本支出
代碼名稱合計其中:公用經費
30101基本工資437 22 
30102津貼補貼104 0 
30199其他工資福利支出118 21 
30201辦公費7 2 
30205水費7 0 
30206電費24 0 
30211差旅費2 0 
30212因公出國(境)費用0 0 
30215會議費0 0 
30216培訓費5 0 
30217公務接待費6 0 
30231公務用車運行維護費22 0 
30299其他商品和服務支出85 0 
30301離休費0 0 
30302退休費36 0 
30304撫恤金0 0 
30305生活補助0 0 
30307醫療費48 0 
30311住房公積金46 0 
30399其他對個人和家庭的補助0 0 
31013公務用車購置0 0 
合計
945 45 






2017年部門一般公共預算“三公”經費支出表
                                                                                                                                      單位:萬元
2016年預算數2016年預算執行數2017年預算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
280.0022.000.0022.006.0012.300.0011.600.0011.600.7028.000.0022.000.0022.006.00


















 

2017年部門政府性基金預算支出表
             單位:萬元
科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出
合計基本支出項目支出 
2081001兒童福利4.000.004.00
2296002用于社會福利的彩票公益金支出276.300.00276.30
2296002用于社會福利的彩票公益金支出718.570.00718.57
2296002用于社會福利的彩票公益金支出0.130.000.13
2296002用于社會福利的彩票公益金支出13.000.0013.00
2296002用于社會福利的彩票公益金支出300.000.00300.00
2296002用于社會福利的彩票公益金支出98.000.0098.00
合計1,410.000.001,410.00

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