??? 一、2015年財政撥款收支預算情況的總體說明
??? 2015年總收入合計227.34萬元;支出總計227.34萬元。
??? 二、2015年一般公共預算基本支出情況說明
??? 2015年一般公共預算基本支出227.34萬元,比2014年211.02萬元預算增加7.73%。其中:
??? 人員經(jīng)費101.23萬元,與2014年預算基本持平,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金和其他對個人和家庭的補助等。
??? 公用經(jīng)費34.1萬元,比2014年31萬元預算增加3.1萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
??? 專項經(jīng)費87.95萬元,比2014年75.10萬元預算增加12.85萬元,主要原因是增加了共青團清遠市第六次代表大會預算經(jīng)費。
??? 三、2015年“三公”經(jīng)費預算情況說明
??? 2015年安排“三公”經(jīng)費預算合計9萬元,比2014 年預算增加5.3萬元,增幅143%。其中:因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,與2014年持平。公務(wù)用車運行維護費5萬元,比2014 年預算增加3.3萬元,增加原因主要是結(jié)合召開共青團清遠市第六次代表大會開展相關(guān)調(diào)研工作。公務(wù)接待費預算4萬元,比2014 年預算增加2萬元,增加原因是進一步加強清港青少年交流工作。
??? 四、2015年政府性基金預算支出情況的說明
??? 2015年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
??? 2015年總收入合計227.34萬元;支出總計227.34萬元。
??? 二、2015年一般公共預算基本支出情況說明
??? 2015年一般公共預算基本支出227.34萬元,比2014年211.02萬元預算增加7.73%。其中:
??? 人員經(jīng)費101.23萬元,與2014年預算基本持平,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金和其他對個人和家庭的補助等。
??? 公用經(jīng)費34.1萬元,比2014年31萬元預算增加3.1萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
??? 專項經(jīng)費87.95萬元,比2014年75.10萬元預算增加12.85萬元,主要原因是增加了共青團清遠市第六次代表大會預算經(jīng)費。
??? 三、2015年“三公”經(jīng)費預算情況說明
??? 2015年安排“三公”經(jīng)費預算合計9萬元,比2014 年預算增加5.3萬元,增幅143%。其中:因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,與2014年持平。公務(wù)用車運行維護費5萬元,比2014 年預算增加3.3萬元,增加原因主要是結(jié)合召開共青團清遠市第六次代表大會開展相關(guān)調(diào)研工作。公務(wù)接待費預算4萬元,比2014 年預算增加2萬元,增加原因是進一步加強清港青少年交流工作。
??? 四、2015年政府性基金預算支出情況的說明
??? 2015年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
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