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福利院2017年預算情況說明

時間:2017-02-07 01:28:27 來源:市民政局 訪問量: -
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清遠市社會福利院2017年預算說明

 

一、 單位職能

     貫徹落實國家有關社會福利工作的方針、政策;擬定福利院發展規劃并組織實施;收養城鎮“三無”老人和社會自費老人;承接收養孤、殘疾兒童、棄嬰,并負責孤殘兒童的養、治、教、康工作;負責收養烈士家屬、病故軍人家屬、復退傷殘軍人等孤老優撫對象工作。

 

二、機構設置

      辦公室、老人部、兒童部

 

三、 關于2017財政撥款收支預算情況說明

2017年收到財政撥款9452220元,全部為一般公共財政預算9452220元,其中社會福利事業單位支出8898876元,住房公積金460800元,事業單位醫療92544元。

本年財政撥款包括工資福利支出3770203元,商品和服務支出4650785元,對個人和家庭補助和服務支出1031232元。

另上年結轉財政資金14100007.46元,其中,政府性基金14060007.46元,一般公共財政預算40000元。

 

四、 預決算收入變化情況說明如下表:

功能分類科目

2016年執行數

2017年預算數

2017年預算數對比2016年執行數

2017年預算數比2016年預算數

科目編碼

科目名稱

執行數

年初預算數

增減額

增減%

增減額

增減%

小計

基本支出

項目支出 

201

一般公共服務支出                                            

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

20132

組織事務                                                    

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2013250

事業運行                                                    

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2013299

其他組織事務支出                                            

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

208

社會保障和就業支出                                          

867.48

889.89

889.89

0.00

22.41

2.58

-169.49 

-16.00

20805

行政事業單位離退休                                          

39.66

45.25

45.25

0.00

5.60

14.12

0.12

0.26

2080501

歸口管理的行政單位離退休                                    

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

20808

撫恤                                                        

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2080801

死亡撫恤                                                    

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出                                      

8.58

9.25

9.25

0.00

0.67

7.81

1.73

23.02

21011

行政事業單位醫療                                            

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2101102

事業單位醫療                                                

8.58

9.25

9.25

0.00

0.67

7.81

1.73

23.02

221

住房保障支出                                                

42.72

46.08

46.08

0.00

3.36

7.87

8.64

23.08

22102

住房改革支出                                                

42.72

46.08

46.08

0.00

3.36

7.87

8.64

23.08

2210201

住房公積金                                                  

42.72

46.08

46.08

0.00

3.36

7.87

8.64

23.08

 

 

918.78

945.22

945.22

0.00

26.44

2.88

-159.11

-14.41

社會保障和就業支出,2016預算比2017預算高16%,是因為2016年在預算功能科目社會保障和就業支出里,撥付了頤養樓項目支出4550000元,該項目在2017年預算沒有體現延續,造成同比16%的下降。

另外醫療衛生和計劃生育支出和住房保障支出,均各有上升23.08-23.02的變動,是由于預算核定人數的變動,2016我院在職在編人數為26人,2017年增加至31人。

 

五、 機構運行情況

2017年部門一般公共預算的機構運行 經費安排如下:基本工資437萬,津貼補貼104萬,其他工資福利支出118萬,辦公費7萬,水費7萬,電費24萬,差旅費2萬,因公出國費用0,會議費0,培訓費5萬,公務接待費6萬,公務用車運行維護費22萬,其他商品和服務支出85萬,退休費36萬,醫療費48萬,住房公積金46萬。

 

六、 政府采購

基建支出預計3313萬元,用于老年公寓與頤養樓項目。辦公用品采購預計為2萬元,車輛運行維護費為22萬元。康復設備10萬元。

 

清遠市社會福利院

2017年2月7日

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