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市發改局2017部門預算公開模板(補充)

時間:2017-02-09 03:32:00 來源:市發展和改革局 訪問量: -
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清遠市發展和改革局2017年部門預算

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目?錄

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第一部分??**(部門名稱)概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分??**年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分??**年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??清遠市發展和改革局概況

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一、主要職責

(一)貫徹執行國家、省和市有關國民經濟和社會發展的方針政策和法律法規,擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策;受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發展規劃、計劃的報告。

???(二)負責全市經濟、社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡及重大比例關系的綜合協調,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;統籌協調經濟社會發展,研究分析全市和國內外經濟形勢和發展情況,加強全市國民經濟和社會發展的監測、預測與預警分析,提出政策建議。

???(三)研究分析財政、金融等方面的情況,參與財政、土地、金融體制改革以及政策的制定,提出投資融資的發展戰略和政策建議;指導、組織社會信用體系規劃、建設,統籌協調相關重大問題。

???(四)負責指導推進經濟體制改革。研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,指導和推進經濟體制改革試點工作。

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(五)負責規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂全市社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需要市人民政府安排投資和涉及重大建設項目的專項規劃;核準涉及公共資源開發利用項目的競爭性配置方案;組織開展重大建設項目稽察,協調重大項目建設的重大問題。

???(六)推進經濟結構戰略性調整和升級。提出重要產業的發展戰略和規劃,組織擬訂綜合性產業政策;負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;擬定綜合交通、服務業、現代物流業規劃和重大政策;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

???(七)研究能源開發和利用,提出綜合能源發展戰略和重大政策并組織實施。完善對能源產業的管理,推進能源結構戰略性調整,擬訂能源行業發展規劃和年度計劃,研究提出相關體制改革建議,監測和分析能源產業、能源安全的發展狀況,規劃重大項目布局,推動能源消費總量控制。

???(八)組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策,負責各類重大區域發展平臺的發展規劃和統籌協調工作;組織擬定振興粵東西北戰略、規劃和重大決策。

???(九)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。組織擬訂人口和社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

???(十)推進可持續發展戰略,負責綜合分析經濟社會與資源、環境協調發展重大問題。牽頭組織擬訂節能減排中長期規劃及綜合性工作方案,綜合協調節能和應對氣候變化相關工作;參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題;組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和政策;承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施,并進行監測評估。

???(十一)組織編制國民經濟動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,推進經濟動員軍民融合式發展,組織實施國民經濟動員有關工作。

???(十二)按規定指導和協調招標投標工作,對重大建設項目招標投標進行監督檢查。

???(十三)提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施,管理國家、省列名管理的商品和服務價格,監管實行市場調節價的商品和服務價格,承擔行政事業性收費管理工作,負責相關價格公共服務工作,負責全市價格監督檢查工作。

???(十四)會同有關部門管理市級糧食等重要物資儲備。

???(十五)承辦市人民政府與省發展改革委交辦的其他事項。

???二、機構設置

???(一)本部門預算為本級預算。

???(二)本部門內設機構、人員構成情況:根據上述職責,清遠市發展和改革局設12個內設機構:辦公室、綜合規劃科、投資科(動員辦、評審中心)、綜合建設科、資源環境科、產業協調科、行政審批科、重點項目科、區域經濟協調科、價格調控管理科(市價格成本調查隊)、收費管理科、價格監督檢查與反壟斷科。行政編制42名,工勤編5名。

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第二部分??2017年部門預算表

說明:以下為表樣,具體按本級財政部門批復各部門的表格公開。財預〔2016〕143號文要求至少應公開的8張表必須編制并公開,績效目標必須有所體現并公開。必須公開表中如有表格無數據,也應以空表公開,并備注說明,如表9

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第三部分??2017年部門預算情況說明

說明:在以下必須公開的基本說明基礎上,可根據本部門情況加以細化說明)

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一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算1703.13萬元,比上年增加245.88萬元,增長16.87%,主要原因是專項業務等經費的增加支出預算1703.13萬元,245.88萬元,增長16.87%。主要原因是原因是專項業務經費等經費的增加

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排18萬元,比上年減少5萬元,減少21.74%,主要原因是主要原因是主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與2016年預算同比無增減;公務用車購置及運行費10萬元,與2016年預算同比無增減;公務接待費8萬元,比上年減少5萬元,下降38%,主要原因是主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。

????三、機關運行經費安排情況

????2017年,本部門機關運行經費安排151.9萬元,比上年增加12.4萬元,增長8%,主要原因是人員增加導致公用經費增加其中:辦公費28萬,水費1萬元電費13萬元郵電費12萬元差旅費12萬元會議費10萬元培訓費5萬元公務接待費8萬元公務用車運行維護費10萬元其他商品和服務支出34.16萬元其他對個人和家庭的補助18.74萬元

三、政府采購情況

????2017年本部門政府采購安排5.82萬元,其中:貨物類采購預算5.82萬元。工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。

四、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:其中公務車輛6輛。

說明:本項為推進性公開工作,可結合本部門實際情況,選取基礎資料完備、公開條件成熟的資產項目探索公開。如占有使用車輛情況,共有車輛**輛,其中:領導干部用車*輛,一般公務用車*輛等,**年預計購置/報廢*輛等。)

五、預算績效信息公開情況

2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

說明:本項為推進性公開工作,可結合本部門實際情況簡要介紹。如項目績效目標覆蓋率**;對比上年推進**工作等。)

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第四部分??名詞解釋

說明:本項為必須公開內容,可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞,或是財政預算編制方面名詞。)

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(一)一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(三)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(四)“三公”經費:“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。

3、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)、機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費等等。

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?市發改局2017部門預算公開表(補充).xls

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