清遠市救災物資儲備中心2017年預算說明
一、單位職能
接收、調配、運輸、儲備、管理、發放、使用省、市級和國外救災救濟物資,開展社會救災救濟物資募集、接收、管理工作。
二、機構設置
內設2個部門:綜合部、業務部
三、關于2017財政撥款收支預算情況說明
2017年收入198.07萬元,其中一般公共財政預算145.64萬元,政府性基金預算撥款52.43萬元。支出198.07萬元,其中:社會保障和就業支出133.54萬元;醫療衛生與計劃生育支出2.02萬元;住房保障支出10.08萬元;其他支出52.43萬元。
本年一般公共財政預算包括工資福利支出88.35萬元;商品和服務支出24.92萬元;對個人和家庭補助和服務支出32.37萬元,其他支出52.43萬元。
另上年結轉財政資金52.43萬元,其中:一般公共財政預算0萬元;政府性基金52.43萬元。
四、預決算收入變化情況說明如下表:
功能分類科目 | 2016年執行數 | 2017年預算數 | 2017年預算數對比2016年執行數 | 2017年預算數比2016年預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執行數 | 年初預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 73.04 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 54.16 | 74.15 | 93.98 | 282.93 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事務 | 69.58 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 57.62 | 82.81 | 58.40 | 84.88 |
2080201 | 行政運行 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.92 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事務 | 66.66 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 60.54 | 90.82 | 58.40 | 84.88 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 5.93 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.41 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 5.93 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.41 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
21005 | 醫療保障 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
2100502 | 事業單位醫療 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
2210201 | 住房公積金 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
229 | 其他支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
社會保障和就業支出,2017年預算數比2016年預算數增加282.93%,主要是預算核定人數的變動,2016年在職在編人數為3人,2017年增加至7人,因此增加了3人的個人經費。
醫療衛生和計劃生育支出增加132.18%;住房保障支出增加133.33%,主要是預算核定人數的變動,2016年在職在編人數為3人,2017年增加至7人。
五、機構運行情況
2017年部門一般公共預算的機構運行 經費安排如下:基本工資25.70萬元,津貼補貼40.86萬元,其他工資福利支出13萬元,社會保障繳費8.79萬元,辦公費1.2萬元,水費0.45萬元,電費1萬元,手續費萬元,差旅費0.5萬元,郵電費0萬元,因公出國費用0萬元,會議費0萬元,培訓費2.8萬元,公務接待費1.18萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他商品和服務支出0.69萬元,委托業務費17.10萬元,退休費6.64萬元,醫療費0.91萬元,獎勵金2.58萬元,住房公積金11.15萬元,對其他個人和家庭的補助11.39萬元。
六、政府采購
辦公用品采購預計為1.2萬元。
清遠市救災物資儲備中心
2017年2月7日