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市發展和改革局2017年部門預算公開

時間:2017-02-09 09:12:28 來源:市發展和改革局 訪問量: -
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清遠市發展和改革局2017年部門預算安排情況說明

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????一、清遠市發展和改革局主要職責

???(一)貫徹執行國家、省和市有關國民經濟和社會發展的方針政策和法律法規,擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策;受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發展規劃、計劃的報告。

????(二)負責全市經濟、社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡及重大比例關系的綜合協調,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;統籌協調經濟社會發展,研究分析全市和國內外經濟形勢和發展情況,加強全市國民經濟和社會發展的監測、預測與預警分析,提出政策建議。

????(三)研究分析財政、金融等方面的情況,參與財政、土地、金融體制改革以及政策的制定,提出投資融資的發展戰略和政策建議;指導、組織社會信用體系規劃、建設,統籌協調相關重大問題。

???(四)負責指導推進經濟體制改革。研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,指導和推進經濟體制改革試點工作。

???(五)負責規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂全市社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需要市人民政府安排投資和涉及重大建設項目的專項規劃;核準涉及公共資源開發利用項目的競爭性配置方案;組織開展重大建設項目稽察,協調重大項目建設的重大問題。

???(六)推進經濟結構戰略性調整和升級。提出重要產業的發展戰略和規劃,組織擬訂綜合性產業政策;負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;擬定綜合交通、服務業、現代物流業規劃和重大政策;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

???(七)研究能源開發和利用,提出綜合能源發展戰略和重大政策并組織實施。完善對能源產業的管理,推進能源結構戰略性調整,擬訂能源行業發展規劃和年度計劃,研究提出相關體制改革建議,監測和分析能源產業、能源安全的發展狀況,規劃重大項目布局,推動能源消費總量控制。

???(八)組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策,負責各類重大區域發展平臺的發展規劃和統籌協調工作;組織擬定振興粵東西北戰略、規劃和重大決策。

???(九)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。組織擬訂人口和社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

???(十)推進可持續發展戰略,負責綜合分析經濟社會與資源、環境協調發展重大問題。牽頭組織擬訂節能減排中長期規劃及綜合性工作方案,綜合協調節能和應對氣候變化相關工作;參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題;組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和政策;承擔組織編制主體功能區規劃并協調實施,并進行監測評估。

???(十一)組織編制國民經濟動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,推進經濟動員軍民融合式發展,組織實施國民經濟動員有關工作。

???(十二)按規定指導和協調招標投標工作,對重大建設項目招標投標進行監督檢查。

???(十三)提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施,管理國家、省列名管理的商品和服務價格,監管實行市場調節價的商品和服務價格,承擔行政事業性收費管理工作,負責相關價格公共服務工作,負責全市價格監督檢查工作。

???(十四)會同有關部門管理市級糧食等重要物資儲備。

???(十五)承辦市人民政府與省發展改革委交辦的其他事項。

????根據上述職責,市發展和改革局設12個內設機構:辦公室、綜合規劃科、投資科(動員辦、評審中心)、綜合建設科、資源環境科、產業協調科、行政審批科、重點項目科、區域經濟協調科、價格調控管理科(市價格成本調查隊)、收費管理科、價格監督檢查與反壟斷科。

????清遠市發展和改革局2017年部門預算收支情況總體說明

2017財政撥款收支預算合計1703.13萬元,無政府性基金預算撥款。支出包括工資福利支出709.59萬元;商品和服務支出178.16萬元,對個人和家庭的補助526.37萬元,其他資本性支出289萬元。2017財政撥款收支預算比2016年財政撥款收支預算增加245.88萬元,增加17主要是工資福利支出增加41.66萬元商品和服務支出增加38.66萬元對個人和家庭的補助增加142.56萬元;其他資本性支出增加23萬元

?三、機關運行經費支出情況

????2017年部門一般公共預算的機構運行經費安排如下:基本工資166.68萬元,津貼補貼395.92.萬元,其他工資福利支出147萬元,辦公費28萬元,水費1萬元,電費13萬元,差旅費12萬元,會議費10萬元,培訓費5萬元,公務接待費8萬元,公務用車運行維護費10萬元,其他商品和服務支出34.15萬元,退休費397.28萬元,醫療費14.17萬元,住房公積金82.32萬元,其他對個人和家庭的補助77.6萬元,郵電費12萬元。

?四、專項經費(資金)預算情況2017年部門預算安排專項經費(資金)332.04萬元,比2016年預算增加66.04萬元,增加25主要是增加政府購買社會服務專項經費。

??? ? 五、“三公”經費預算情況2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計18萬元,比2016年預算同比減少5萬元,下降21%。其中:因公出國(境)經費預算0萬元,2016年預算同比無增;公務用車購置費預算0萬元,2016年預算同比無增公務用車運行維護費預算10萬元,2016年預算同比持平;公務接待費預算8萬元,2016年預算同比減少5萬元,下降38主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。

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附件1:市發改局2017年預算公開表樣.xls?

?????????????????????????????????2017年2月9日

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