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目 錄
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第一部分? 清遠市防雷減災管理辦公室概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2017年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 清遠市防雷減災管理辦公室
概況
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一、主要職責
清遠市防雷減災管理辦公室是清遠市氣象局下屬的公益一類正科級事業單位,其主要職責為:加強雷電災害防御,保護國家利益和人民生命財產安全,促進我市經濟建設和社會發展,主要負責我市防雷減災社會管理和行政執法工作。
??? 二、機構設置
本部門無下屬單位,部門預算為辦本級預算。
清遠市防雷減災管理辦公室是清遠市氣象局代管的公益一類正科級事業單位,清遠市防雷減災管理辦公室人員編制13名,實有人數11名。
第二部分? 2017年部門預算表
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第三部分? 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算184.19萬元,比上年增加53.9萬元,增長41.37%,主要原因是2017年增加了住房改革補貼;支出預算184.19萬元,比上年增加53.9萬元,增長41.37%,主要原因是2017年增加了住房改革補貼。
1、支出預算安排184.19萬元,其中:國土海洋氣象等支出165.17萬元;醫療衛生與計劃生育支出3.18萬元;住房保障支出15.84萬元。
2、支出預算按用途劃分,基本支出預算184.19萬元,占100%,其中:工資福利支出129.40萬元,對個人和家庭的補助36.59萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、醫療費、住房公積金等;商品及服務支出18.2萬元,主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
二、“三公”經費安排情況說明
三、清遠市防雷減災管理辦公室認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支,2017年“三公”經費支出預算5.4萬元,與2016年預算數下降0.5萬元,約8.47%,其中:公務用車運行維持費4.5萬元, 比2016年預算數下降10%,主要用于公務車輛保險費、燃油費、過橋過路費、維修費、維護費、年審費等運行維護支出;公務用車購置未作預算安排;公務接待費0.9萬元,與上年預算數持平。
四、機關運行經費安排情況
?? 2017年,本部門機關運行經費安排18.2萬元,與上年預算數持平,其中:辦公費4.5萬,水費0.12萬,電費1.1萬元,差旅費2.0萬,會議費1.2萬,日常維修費2.0萬,專用材料及一般設備購置費1.0萬,公務接待費0.9萬元,辦公務用車運行維護費4.5萬,其他商品及服務支出0.88萬元等。
五、政府采購情況
??? 2017年本部門政府采購安排5.5萬元,其中:貨物類采購預算2.5萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算3萬元等。
六、國有資產占有使用情況
本部門占有使用車輛共有1輛,為一般公務用車。
七、預算績效信息公開情況
2017年,本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
五、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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