一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:清遠市殘疾人聯合會 |
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單位:萬元 |
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2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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9.3 |
0 |
5 |
0 |
5 |
4.3 |
4.67 |
0 |
4.67 |
0 |
4.09 |
0.58 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明:
(1)本表數據填列數據以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。
(2)xx年預算數為“三公”年初預算數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數據合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市殘疾人聯合會2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.67萬元,完成預算9.3萬元的50.22%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.09萬元,完成預算5萬元的81.8%;公務接待費支出決算為0.58萬元,完成預算4.3萬元的13.49%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.33萬元,下降22?%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,下降19?%,主要原因今年認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。公務接待費支出決算減少0.37萬元,下降38%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行維護費支出4.09萬元,占87.58%;公務接待費支出0.58萬元,占12.42%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.09萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出4.09萬元,2017年市殘聯機關公務用車保有量為?1輛,主要用于機要通信、應急工作、保密、殘疾人事業下鄉工作等。
3.公務接待費支出?0.58萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年市殘聯機關接待批次9次,人數100人左右。